目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况
主要职能
(一)负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作;负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。
(二)承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
(三)负责旅客运输、货物运输、场站经营、机动车维修与综合性能监测站、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
(四)负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
大阳城游戏官方网站道路运输管理局部门决算单位构成
2016年道路运输管理局决算在编制数为17人,在职工作人员9名(合同制2名),退休职工2名。车辆编制2辆,实有2辆。
第二部分 大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况
一、主要职能
(一)负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作;负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。
(二)承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
(三)负责旅客运输、货物运输、场站经营、机动车维修与综合性能监测站、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
(四)负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
二、大阳城游戏官方网站道路运输管理局部门决算单位构成
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年度决算公开包括以下单位数据:
内设运输管理科,水运管理科,从业人员管理科,财务统计科,维修管理科,办公室。
在编制数为17人,在职工作人员9名(合同制2名),退休职工2名。
在编车辆2辆,实有车辆2辆。
第二部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年度
决算情况说明
一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明
我局2016年度财政拨款一般公共预算拨款为:181.8057万元,总支出为150.4477万元,年终结转31.358万元(属基本支出0.108万元项目支出31.25万元),无政府性基金预算财政拨款收入。
二、2016年度一般公共预算收入情况说明
我局2015年一般公共预算当年财政拨款年初预算95.9051万元, 2016年一般公共预算当年财政拨款年初预算数为135.3032万元,同比上年增加41%。2015年决算数为178.616848万元,2016年决算数为150.4477万元,同比上年减少15.7%。无政府性基金预算财政拨款收入。
三、2016年度一般公共预算支出情况说明
2016年总支出150.4477万元,其中一般公共预算财政拨款支出150.4477万元,无政府性基金预算财政拨款支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算总体情况
2016年我局一般公共预算财政拨款支出150.4477万元,其中基本支出150.4477万元;项目支出0万元。
财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算当年财政拨款是181.8057万元。一般公共服务基本支出为150.4477万元。工资福利支出总计90.330759万元,占总指标的60.04%,商品服务支出是26.869628万元,占总指标的17.85%,对个人和家庭的补助支出是33.247313万元,占总指标的22.09%。年末结转结余31.358万元。
财政拨款支出决算具体情况
(1)工资福利支出90.330759万元。其中,基本工资21.4480万元,津贴补贴50.8557万元,社会保障缴费支出14.787059万元,伙食补助2.52万元,其他工资福利支出0.72万元。
(2)商品服务支出26.869628万元。其中,办公费0.4874万元,印刷费2.6万元,水电费5.709228万元,邮电费:2.0008取暖费1.2914万元,差旅费10.3144万元,公务用车运行维护费4.4664万元。
(3)对个人和家庭的补助支出为33.247313万元,其中,退休费17.5064万元、生活补贴2.5529万元、体验费0.7万元,住房公积金:10.3083万元,购房补贴0.849万元,其他对个人和家庭的补助是1.330713万元。
(4)年末结转结余31.25万元(农村客运燃油补贴)取暖费增资0.1080万元。
五2016年度"三公"经费预决算情况说明
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2016年"三公"经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
12.2 |
4.4664 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
1 |
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3.公务用车经费 |
11.2 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
11.2 |
4.4664 |
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(2)公务用车购置 |
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2016年"三公"经费财政拨款支出预算为12.2万元,支出决算数4.4664万元,2015年三公经费支出为4.7450万元,比上年同期减少5.8%。2016年公务用车运行维护费4.4664万元,较2015年(4.7450万元)同期减少5.8%,减少原因为:我局严格按照中央"八项"规定执行,本着节约的原则,引导我局干部"绿色"出行,从而减少了我局公务用车运行费。
第四部分 名词解释







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