目录
第一部分大阳城集团网网页版机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版机关事务管理局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版机关事务管理局2018年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局概况
一、主要职能
我单位是大阳城游戏官方网站下属的机关事务管理局局,主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算事业单位,实行独立的财务核算,拥有建全的财务管理机构。
单位主要职能:
(一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,结合实际,研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;
(二)负责大阳城游戏官方网站大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、地区干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作;
(三)统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房,做好物业管理,制定规章制度并组织实施;
(四)做好蔬菜基地的运营管理工作;
(五)负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作;承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作;
(六)负责对公务物品采购,接待等费用的预决算、申报和使用管理;
(七)承办市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。
二、大阳城集团网网页版机关事务管理局预算单位构成
我局预算单位1个,独立核算机构1个。
第二部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局2018年度预算明细表(表格见附件)
第三部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局2018年度预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年度,机关事务管理局公共预算财政拨款收入为48520018.89元,支出为48520018.89元。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年度,我局一般公共预算为48520018.89元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年度预算,我局一般公共预算财政拨款为48520018.89元,其中:基本支出为10886218.89元,项目支出为37633800元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2018年度我局一般公共预算财政拨款48520018.89元,其中:基本支出为10886218.89元,项目支出为37633800元。
基本支出中:工资福利指出为4955881.5元,其他工资福利支出为139196元,定额商品和服务支出为1567811.12元,,其他对个人和家庭补助为1609980元,机关事业单位基本养老保险1058510.32元,职业年金缴费为410275.32元,其他社会保障费为74442.33元,公务员医疗补助为50383.54元,城镇职工基本医疗保险缴费为410275.32元,住房公积金为609463.44元。
二、年度一般公共预算基本支出情况说明
基本支出中:工资福利支出为4955881.5元,其他工资福利支出为139196元,定额商品和服务支出为1567811.12元,,其他对个人和家庭补助为1609980元,机关事业单位基本养老保险1058510.32元,职业年金缴费为410275.32元,其他社会保障费为74442.33元,公务员医疗补助为50383.54元,城镇职工基本医疗保险缴费为410275.32元,住房公积金为609463.44元
四、其他支出
我局只有基本指出和项目支出,无其他支出。
五、年度收支预算情况总体说明
2018年度,机关事务管理局公共预算财政拨款收入为48520018.89元,支出为48520018.89元。
六、年度收入预算情况说明
2018年度,机关事务管理局公共预算财政拨款收入为48520018.89元。
七、年度支出预算情况说明
2018年度,机关事务管理局公共预算财政拨款支出为48520018.89元。
八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2018年度,我局三公经费为4475791.2元,其中:公务用车运行维护费为41651.2元,主要包括正常公用经费345951.2元和保险费70600元;公务接待费为4059240元,主要包括正常经费59240元和项目经费"公务接待费及其他费用"4000000元。
上年度,我局三公经费为6355951元,其中:公务用车运行费为355951元(不包含项目经费中的"保险费"),公务接待费为6000000元(此项为项目经费中的"公接待费及其他费用")。







藏公网安备 54212102000004号