目 录
第一部分 大阳城集团网网页版路政管理局概况
一、主要职能
二、大阳城集团网网页版路政管理局决算单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版路政管理局2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大阳城集团网网页版路政管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版路政管局概况
一、主要职能
大阳城集团网网页版路政管理局负责宣传贯彻执行国家、自治区、大阳城集团网网页版有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章,负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度,负责辖区内道路、水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管,负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚,负责辖区内国道治超检测站的检测执法工作,负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作,负责辖区内道路运输市场营运车辆和客货运场站的动态监管及相关数据统计,负责道路运输行业监管的举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(市)交通行政执法工作进行业务指导;承办大阳城集团网网页版交通运输局交办的其他事项。
二、大阳城集团网网页版路政管理局部门决算单位构成
大阳城集团网网页版路政管理局2018年度决算公开包括以下单位数据:
(一)2018年局机关人员编制数为50人,年末职工实有
人数43人。
(二)大阳城集团网网页版路政管理局内设6个内设机构(副科级)分别为:综合科、路政执法科(违章处理中心)、路政巡查大队、江达国道治超检查(检测)站、芒康国道治超检查(检测)站、类乌齐国道治超检查(检测)站。车辆编制:7辆,年末实有数为7辆。
第二部分
大阳城集团网网页版路政管理局2018年度决算明细表
(表格见附件)
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
大阳城集团网网页版路政管理局2018年度
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年度收支预算11,290,635.95元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度收入预算11,290,635.95元(预算数为10,185,876.37元,追加数为664,460.58元)。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度支出预算11,290,635.95元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政局给我局下达的经费总指标为11,290,635.95元,其中年初预算为10,185,876.37元,追加新增人员经费664,460.58元;工资福利支出7,814,773.46元,商品和服务支出1,588,771.20元,对个人和家庭的补助支出329298.00元,项目支出893,332.71元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出决算用于以下几个方面:社会保障和就业1,474,743.48元,占总支出13.06%;医疗保险费95,732.16元,占总支出0.85%;交通运输支出8,440,231.73元,占总支出74.75%;住房保障支出615,468.00元,占总支出5.45%;年末结转和结余664,460.58元,占总支出5.89%.
五、2018年度"三公"经费预决算情况说明
大阳城集团网网页版路政管理局2018年"三公"经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
36.380840 |
32.05084 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
4.725 |
0.395 |
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3.公务用车经费 |
31.65584 |
31.65584 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
31.65584 |
31.65584 |
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(2)公务用车购置 |
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2、因公出国(境):我局没有出国(境)人员,此项费用不存在。
3、公务接待费用:我局公务接待严格执行公务接待管理制度规定,不存在公款大吃大喝、高档消费及娱乐等情况,2018年度共产生公务接待费用0.395万元,主要用于国内公务接待。
根据自查结果,我局严格执行"三公经费"支出管理规定,加强差旅费的管理,加强对公务用车的管理,规范公务用车的维修、油料费用报销制度,控制公务接待费用,严格执行公务接待管理制度,控制接待标准。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1018.587637万元。其中,基本支出973.284266万元,一般行政管理项目支出89.333271万元,结转资金66.446058万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一是人员经费814.407146万元,具体包括工资福利支出781.477346万元(基本工资137.36001万元、津贴补贴365.72859万元、奖金及伙食补助26.279209万元、其他社会保障缴费252.109537万元);对个人和家庭的补助支出32.9298万元。二是公用经费,具体包括商品和服务支出158.87712万元(办公及印刷费13.977万元、手续费0.136万元、水电费16.47985万元、邮电费9.476万元、取暖费13.365166万元、差旅费68.2383万元、维修(护)费0.3205万元、公务接待费0.395万元、专用材料费1.485万元、被装购置费0.132万元、工会经费3.705658万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费29.789511万元、其他商品和服务支出0.109万元)。
2.一般行政管理项目支出89.333271万元(办公费24.679万元、邮电费10.9992万元、差旅费0.2526万元、维修(护)费31.635万元、专用材料费4.661万元、专用燃料费7.7474万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费1.866329万元,其他商品和服务支出0.08万元)。
七、政府采购情况说明
2018年本部门无政府采购情况。
第四部分
名词解释
根据<<2018年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对大阳城集团网网页版交通运输局2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
三、社会保险基金收入:指政府社会保险基金的各项收入。
四、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。







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