目 录
第一部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2017年度部门预算情况说明
第一部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校概况
一、主要职能
党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要部门。党校是培训轮训党员领导干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉。
二、中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校预算单位构成
中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2017年度预算公开包括以下单位数据:
(一)机构及人员情况
我校事业编制总额为70人(含工勤人员编制)。现有10个科室,在职人员为57人,公益性岗位6人。志愿者2人。
(二)我单位2017年度部门预算经费为1570.4060.64万元,包括以下数据:
1、工资福利支出1033.4493.44万元;
2、商品服务支出175.0646.24万元;
3、对个人和家庭补助支出190.8920.96万元;
4、其他支出(专项培训费支出)171.00万元。
第二部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2017年度预算明细表
详见附件
第三部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
党校2017年预算经费为1570.4060.64万元。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年预算总收支1570.4060.64万元.与去年相比,工资福利支出、公用经费、项目经费预算有所增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
党校2017年预算经费为1570.4060.64万元:(1)工资福利支出1033.4493万元,占总收入的65.78%;与去年相比增加221.2323万元,增长原因为人数增加、工资调资。(2)商品服务支出175.0646万元,占总收入的11.14%;与去年相比增加42.7755万元,预算档差提高。(3)对个人和家庭补助支出190.8920.96万元,占总收入12.20%;与去年相比减少238.3992万元,减少主要原因为退休人员工资由社保发放。(4)其他支出(专项培训费支出)171万元,占总收入的10.88%;与去年预算数相比增加了55万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2017年财政拨款预算1570.4060.64万元,具体情况安排如下:
(1)工资福利支出1033.4493.44万元,占总支出的65.78%;(2)商品服务支出175.0646.24万元,占总支出的11.14%;(3)对个人和家庭补助支出190.8920.96万元,占总支出12.20%;(4)其他支出(专项培训费支出)171万元,占总支出的10.88%。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
2017年财政拨款预算1570.4060.64万元,其中工资福利支出1033.4493.44万元;商品和服务支出175.0646.24万元;对个人和家庭补助支出190.8920.96万元;其他(专项培训费支出)171万元。
四、其他支出
2017年度其他支出(专项培训费支出)为171万元。
五、2017年度收支预算情况总体说明
2017年度收支1570.4060.64万元。
六、2017年度收入预算情况说明
大阳城集团网网页版委员会党校2017年预算经费为1570.4060.64万元,上年结转0元,2017年收入总预算1570.4060.64万元。
七、2017年度支出预算情况说明
2017年度支出总预算1570.4060.64万元。
八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2017年三公经费预算32.35万元,其中公务用车运行维护费24.8万元,公务接待费7.55万元。2016年三公经费决算数为24.38万元,其中公务用车运行维护费23.21万元,公务接待费1.16万元。公务用车运行维护费增加的原因是我单位预算档差提高。公务接待费预算有所增加。







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