目录
第一部分 大阳城游戏官方网站信访局概况
一、主要职能
二、大阳城游戏官方网站信访局部门决算单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站信访局2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大阳城游戏官方网站信访局2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大阳城游戏官方网站信访局概况
一、主要职能
1、负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
2、承办自治区党委、政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市政府的意见,向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。
4、检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7、负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8、配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。
9、按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数:29人,其中:在职人员:29人,退休5人。内设科室为6个。车辆编制数为4辆。机构情况及增减变动原因:纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。
第二部分
大阳城游戏官方网站信访局2017年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
大阳城游戏官方网站信访局2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
根据大阳城游戏官方网站财政局《关于下达2017年部门预算经费的批复》(昌财行指[2017]1号)文件精神,我局2017年大阳城游戏官方网站信访局总收入927.18万元,总支出927.18万元。年初结转财政预算拨款0万元,年末财政拨款结转0万元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年大阳城游戏官方网站信访局总收入927.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入927.18万元;年初一般公共预算财政拨款结转0万元。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年大阳城游戏官方网站信访局一般公共预算财政拨款支出927.18万元;年末财政拨款结转0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2017年一般公共预算财政拨款支出927.18万元(其中工资福利支出551.22万元;商品和服务支出235.43万元;对个人和家庭的补助支出133.95万元;其他资本性支出6.58万元),占2017年总支出100%,与2017年年初预算相比增加67.86万元,增长8%,增长原因:人员增资、调整基本工资及津补贴。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出551.22万元,占一般公共预算支出的60%;商品和服务支出235.43万元,占一般公共预算支出的26%;对个人和家庭补助支出133.95万元,占一般公共预算支出的15%,其他资本性支出6.58万元,占一般公共预算支出的1%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出864.08万元,占一般公共预算支出的93%
2、医疗卫生与计划生育支出4.7万元,占一般公共预算支出的1%。
3、住房保障支出58.38万元,占一般公共预算支出的6%。
五、财政拨款支出决算总体情况
大阳城游戏官方网站信访局2017年年初财政拨款结转和结余0万元,2017年预算经费指标为859.32万元,全年追加67.86万元,实际支出927.18万元,2017年结转资金0万元。
六、财政拨款支出决算结构情况
本年收入总计927.18万元,其中财政拨款收入927.18万元,占100%。
七、财政拨款支出决算具体情况
2017年决算支出合计927.18万元,其中基本支出806.94万元,占87%,项目支出120.24万元,占13%。具体情况如下:
1、"一般公共服务支出"(201)政府办公厅(室)及相关机构事务2017年度决算金额864.08万元,其中:信访事务(2010308)747.08万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)117万元。
2、"医疗卫生与计划生育支出"(210)其他医疗保障(21099)4.71万元。2017年度决算金额4.71万元。
3、"住房和保障支出"(221)2017年度决算金额58.38万元,其中:住房公积金(2210201)37.19万元,购房补贴(2210203)21.19万元。
八、2017年度"三公经费"预决算情况说明
大阳城游戏官方网站信访局2017年"三公"经费情况表
单位:万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
31.73 |
28.41 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0
|
|
|
2.公务接待费 |
4.33 |
1.01 |
|
|
3.公务用车经费 |
27.4 |
27.4 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
27.4 |
27.4 |
|
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
1、2017年"三公"经费预算数为31.73万元,其中因公出国(境)费预算0万元;公务接待费预算4.33万元;公务用车运行维护费预算27.4万。;2017年"三公"经费决算数为28.41万元,其中因公出国(境)费决算数为0万元;公务接待费决算数为1.01万元;公务用车运行维护费决算数为27.4万元。
(-)公务接待方面。2017年公务接待费1.01万元,同比去年减少0.19万元,减少16%。2017年共接待批次3次,接待人数为84人。
(二)公务用车方面。我局现有车辆4辆,2017年公车运行维护费27.4万元。同比去年减少9.38万元,减少26%。减少原因:我局对车辆的管控较好。公务用车购置费2017年我局未发生。
九、2017年度机关运行情况说明
(一)2017年大阳城游戏官方网站信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计927.18万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。
十、政府采购情况说明
说明本本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
我局2017年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。
第四部分
大阳城游戏官方网站信访局科目编码名词解释
一般公共预算支出功能分类科目编码
我局2017年政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目编码:(201)一般公共服务支出(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务(2010308)信访事务(210)医疗卫生与计划生育支出(21099)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)其他医疗卫生与计划生育支出(221)住房保障支出(22102)住房改革支出(2210201)住房公积金(2210203)购房补贴。







藏公网安备 54212102000004号