目 录
第一部分大阳城游戏官方网站委政法委概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站委政法委2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算"三公"经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分大阳城游戏官方网站委政法委2023年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大阳城游戏官方网站委政法委概况
一、主要职能
是市委领导全市政法工作,指导社会治安综合治理工作的职能部门,是实现党对政法工作组织形式。主要职责为:把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法办事、创造执法环境。具体包括:
1.指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。
2.定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。
4.指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5.研究指导政法委员会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、庭、室干部的考察和管理。
6.切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议和重大疑难案件。
7.指导下级政法委工作。
8.完成同级党委和上级政法委交办任务。
二、部门单位构成
本委是独立编制机构,设有6+1个科室。
单位在职人数26人,共有编制25人(其中:行政编制17人,事业编制5人,工勤编制3人)。
核定车辆编制5 辆,实有车辆5辆。
第二部分
大阳城游戏官方网站委政法委2023年度
预算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城游戏官方网站委政法委2023年度
预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年财政拨款收支预算安排情况1705.47万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年财政拨款收支预算安排情况1705.47万元,比上年年初预算1127.73万元增加了577.74万元。增加率51.23%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年财政拨款收支预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
四、其他支出
无
五、2023年度收支预算情况总体说明
预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
六、2023年度收入预算情况说明
预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
七、 2023年度支出预算情况说明
预算安排情况1705.47万元,
1、工资福利支出:928.78万元;占全年预算的54.46%。
2、商品和服务支出:116.71万元;占全年预算的6.84%。
3、对个人和家庭补助支出:6.39万元;占全年预算的0.38%。
4、项目经费支出:653.59万元。占全年预算的38.32%。
八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2023年"三公"经费26.94万元,比上年年初预算减少7.2万元。
1、公务用车运行维护费
2023年预算26.19万元,比上年年初预算减少4.36万元。
2、公务接待费
2023年公务接待费0.75万元,比上年年初预算减少2.84万元。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、"三公经费":纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。







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