大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)2016 年度部门预算
2016 年 4 月 22 日
目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)2016年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)2016年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、区党委及市委关于统一战线工作的方针、政策和决定,对全地区统战工作进行调查研究,向区党委统战部和市委反映情况,提出开展我市统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系党外代表人士、党外知识分子和民族、宗教界代表人士,经常保持与政协驻会委员的联络,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针政策,落实上级党委关于党外代表人士参政和发挥民主监督作用的工作,为市委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向党外代表人士通报情况。
(三)负责调查研究民族、宗教工作的重大方针政策问题,参与协调检查民族、宗教政策的落实情况;提出处理民族、宗教方面重大问题的意见和建议;负责全市寺庙管理委员会和寺庙管理特派员的管理、教育、考核和培训工作。
(四)开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境内外统战工作,做好国外藏胞及其亲属的有关工作,争取国外藏胞心向祖国;协调有关部门开展对达赖集团的斗争。
(五)负责党外人士政治安排,会同有关部门提出推荐全国、自治区及市人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议;会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士在政府系统和司法机关担任领导职务的工作。
(六)组织有关部门做好联系工商界知名人士代表工作,开展对非公有制经济界人士的统战工作;协调有关部门推动光彩事业发展。
(七)负责开展统战理论研究和宣传工作。
(八)负责指导各县统战部工作,协调政府各有关部门的统战工作。
(九)管理地区宗教工作领导小组办公室、市强巴林寺管理委员会。
(十)承办市委和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市委统战部设4个内设机构(正科级);(一)办公室;
(二)统战科;
(三)宗教科;
(四)政工人事科。
三、行政编制和领导职数
市委统战部机关行政编制为:11名,其中:领导职数3名,科级领导职数8名。
四、事业单位与编制
(一)大阳城集团网网页版地区归国藏胞接待委员会办公室
正科级建制,事业编制10名,其中:科级领导职数2名。
(二)研究室
正科级建制,事业编制5名,其中科级领导职数3名。
五.宗教工作领导小组办公室(副县级)
(一)主要职责
贯彻执行党的宗教工作基本方针、法律法规和区单位、政府以及市委、市政府的决策部署,会同有关部门提出宗教工作意见建议;指导县级宗教工作领导小组及寺庙管理委员会(特派员)工作,协调宗教领导小组成员单位;指导寺庙法制宣传和爱国主义教育,加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作;协调全市宗教方面的重要事务和宗教领域的重大问题;负责市宗教领导小组日常工作,会同有关部门共同做好宗教领域为文工作;承担市委统战部搅拌的其他工作。
(二)事业编制和领导职数
核定事业编制10名,其中副县级领导职数1名,科技科级领导职数2名,机关工人1名。
第二部分
大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)2016年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城游戏官方网站委统战部(宗教办)2016年度预算情况说明
一、2016年度预算情况说明
1、各项收入占总收入的比重
(1)工资福利支出525.5679万元,占总收入的48.04%;与去年相比增加194.4024万元,增长原因为工资调资及人员增加。
(2)商品服务支出145.0648万元,占总收入的13.26%;与去年相比增加37.9914万元,增长原因为人员增加。
(3)对个人和家庭补助支出251.1328万元,占总收入22.95%;与去年相比增加38.483万元,增长主要原因为退
休人员工资的调资及人员的增加。
(4)其他支出(专项经费)208.1万元,占总收入的
19.02%;与去年预算增加一项费用。
2、各项支出占总支出的比重
(1)工资福利支出525.5679万元,占总支出的48.04%;
(2)商品服务支出145.0648万元,占总支出的13.26%;
(3)对个人和家庭补助支出251.1328万元,占总支出22.95%;
(4)其他支出(专项经费)208.1万元,占总支出的
19.02%。
二、2016年度"三公"经费预算情况说明
(一)公款出国(境)费
2016年度我部未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费
2016年度公务用车运行维护费预算(行政运行)为44.5万元,较上年度增长17.9万元,增长原因为我部维稳工作任务重、下乡次数多,车辆维修成本高。
(三)公务接待费用
2016年度公务接待预算为6万元。
大阳城游戏官方网站统战部
2016年4月21日







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