目 录
第一部分 大阳城集团网网页版市委统战部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版市委统战部2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版市委统战部2024年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版市委统战部概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、区党委及市委关于统一战线工作的方针、政策和决定。
(二)负责联系党外代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士和民族、宗教界代表人士,落实上级党委关于党外代表人士参政议政和发挥民主监督作用的工作。
(三)负责调查研究民族、宗教工作的重大方针政策问题,提出处理民族、宗教方面重大问题的意见和建议。
(四)负责全市侨务工作和台湾事务、港澳事务。
(五)做好境外藏胞及其亲属的有关工作。
(六)负责推荐党外人士政治安排。
(七)组织有关部门做好联系工商联知名人士代表工作。
(八)负责开展统战理论研究和宣传工作。
(九)负责指导县(区)委统战部工作及领导大阳城集团网网页版各级寺庙管委会。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、大阳城集团网网页版市委统战部预算单位构成
纳入2024年度部门预算范围内的独立核算单位共1个,其中:单户录入1个,单位1个,占单位总数100%;执行会计制度:行政单位会计制度。
(一)机构及人员情况
1.机构设置:我部编制总数46名,其中行政编制15名,事业编制31名。下列5个内设机构:办公室、统战科、民族宗教科、侨务科、干部人事科;设立4个事业单位:大阳城游戏官方网站归国藏胞中心、研究室(信息宣传中心)、宗教社情中心、社会主义学院。
2.人员情况:2023年底我部在职人员43人,公益性岗位8人,志愿者3人,退休人员18人。
(二)资产设备
1.固定资产:我部现有固定资产原值1655.46万元,折旧累计738.93万元,资产净值916.53万元。
2.公务用车:
我部现有车辆编制6辆,实有车辆6辆。其中越野车6辆。
3.公务电话:
我部现实有办公用电话23部。
第二部分
大阳城集团网网页版市委统战部2024年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城集团网网页版市委统战部2024年度预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
(一)各项收入占总收入的比重
1.工资福利支出1303.37万元,占总收入的42.38%,较去年增加63.01万元,增加原因为:人员增加。
2.商品服务支出192.93万元,占总收入的6.27%,较去年增加26.54万元,增加原因为:人员增加、公车保险费列入商品和服务支出中。
3.对个人和家庭的补助支出46.72万元,占总收入的1.52%,较去年增加33.72元,增加原因为:增加公益性岗位补贴。
4.项目支出1532.27万元,占总收入的49.83%,较去年减少530.78万元,减少原因为:项目较去年调减。
(二)各项支出占总支出的比重
1.工资福利支出1303.37万元,占总收入的42.38%。
2.商品服务支出192.93万元,占总收入的6.27%。
3.对个人和家庭的补助支出46.72万元,占总收入的1.52%。
4.项目支出1532.27万元,占总收入的49.83%。
二、年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年基本收入1543.02万元,其中工资福利支出1303.37万元;商品和服务支出192.93万元;对个人和家庭补助46.72万元。
三、其他支出
我部2024年无其他支出。
四、年度收支预算情况总体说明
2024年收入3075.29万元,其中工资福利支出1303.37万元;商品和服务支出192.93万元;对个人和家庭补助46.72万元;项目1532.37万元。
五、年度收入预算情况说明
2024年收入3075.29万元。
六、年度支出预算情况说明
2024年支出3075.29万元。
七、2024年"三公"经费预算情况说明
(一)公款出国(境)费
2024年度我部未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费
2024年度公务用车运行维护费预算为68万元。
(三)公务接待费
2024年度我部无公务接待费。
附件:
部门预算公开明细表







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