大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年部门预算
2016 年 4 月 22 日
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 机关事务管理局2016年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 机关事务管理局2016年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局概况
一、单位主要职能
贯彻执行党和国家机关事务管理方针、政策,结合实际,研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介中心、市干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作;统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房,做好物业管理,制定规章制度并组织实施;做好蔬菜基地的运营管理工作;负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作;承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作;负责对公务物品采购,接待等费用的预决算、申报和使用管理;承担市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
单位编制人数: 35人,其中行政编制人数 13人,事业参公编制人数 22人。单位实有人数 37人,其中:在职人员:35 人,退休 2人。
第二部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
三、一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明
1、部门年初决算财政拨款收入17399055 万元,追加19807464.50万元,其中:住房补贴34800元;财政总决算一般预算支出37206519.50万元。
二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我单位为2015年新增单位,无对比性。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2015年度财政拨款中,社会保障和就业支出 27.8122万元、占总支出的 0.75% ,其他医疗保障支出 3.8万元、占总支出的0.1% ,机关事务运行经费3661.939 万元、占总支出的 98.42% ,住房公积金经费 27.1018 万元、占总支出的0.73% .
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按照一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算详见:《一般公共预算基本支出表》
三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明
财政总决算一般预算支出3720.6519万元。
四、2015"三公"经费 预算情况。
(一)公款出国(境)费
2015年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费。
2015年度,公务用车运行维护费预算为23.2万元。
(三)公务接待费用。
2015年度公务接待费预算为600 万元,我局将严格按照贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强三公管理要求,严格控制接待费支出。
| 附件: | 部门预算公开明细表.xls |







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