目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处2017年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处概况
一、主要职能
(1)负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通,促进大阳城游戏官方网站与四川及内地省(市)的相互了解和友好往来;参与我市在成都及内地省(市)有关重大活动的组织、协调和服务工作。
(2)负责收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息,为市委、市政府科学决策提供及时、准确、适用的信息。
(3)充分发挥"窗口"作用,广泛向驻地社会各界宣传大阳城游戏官方网站经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策,推介大阳城游戏官方网站名特优产品,协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场,扩大大阳城游戏官方网站影响力,提高大阳城游戏官方网站知名度。
(4)受市有关部门的委托,开展经济技术合作和招商引资工作,为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城游戏官方网站投资创业牵线搭桥。
(5)负责市领导以及相关重要团组附成都工作学习的接待服务工作;为市直各部门、各县(区)在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持。
(6)负责我市安置在成都退(离)休干部、工人的服务管理工作。
(7)协助市县(区)有关部门做好大阳城游戏官方网站籍赴成都、北京上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。
(8)负责对办事处及所属单位的国有资产进行监督管理、确保国有资产保值增值。
(9)承办市委、市政府交办的其他任务。
二、大阳城游戏官方网站驻成都办事处预算单位构成
根据上诉职责,市人民政府驻成都办事处设5个内设机构,均为正科级事业建制。成都办事处人员编制共有29个,其中行政编制4个、参照公务员管理的事业编制25个。2017年公务用车保有量8辆,其中:公务用车4辆、其他公务车4辆。
(一)综合科(信访科)
负责协调和督办办事处日常工作;负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作;负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、后勤保障等工作。
负责协助有关部门做好大阳城游戏官方网站籍赴成都、北京上访人员的稳控、劝返、接领等工作,负责了解掌握信访动态和信息,负责其他相关突发事件的处置工作,负责北京工作站相关工作,并及时向地委、行署上报相关信息。承办地区信访局等部门交办的其他工作任务。
(二)接待联络科
负责地区领导以及相关重要团赴成都工作学习的接待服务工作;负责为地直各部门、各县在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持;负责为全地区干部职工提供票务服务;参与我地区在成都及内地省(市)有关重大活动的组织、协调和服务工作。负责与驻地相关部门的联系与沟通;负责及时收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息;负责宣传推介大阳城游戏官方网站相关工作;负责协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场;负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。承办地区接待办、地区经济合作局等部门交办的其他工作任务。
接待联络科下设保健室,不定机构级别,主要负责我地区干部职工在成都就医的有关协调服务工作。
(三)商务协调服务科
负责往来大阳城游戏官方网站客商及商务团队提供服务保障工作;负责向内地企业、客商宣传在昌投资、兴业的优惠政策;会同地直有关部门发布对外合作重点项目;协助地区相关部门组织实施我地区在成都举办的重大经贸活动,推动与内地经贸合作。
(四)财务科
负责办事处财务、内部审计、国有资产管理等工作,负责编制各类经费的预算和决算。负责大阳城游戏官方网站宾馆的运营管理工作,确保国有资产保值增值。
(五)大阳城游戏官方网站退(离)休人员服务科
负责我地区安置在成都退(离)休干部、工人的服务管理工作;负责协调原单位对代管退(离)休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及退(离)休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办地委老干局等部门交办的其他工作任务。
第二部分 大阳城游戏官方网站驻成都办2017年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城游戏官方网站驻成都办2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站驻成都办事处2017年预算经费为879.5115万元,2017年收支总预算879.5115万元。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年预算总收支与去年相比,由于2016年7月后调整工资,工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出相应增加;商品和服务支出略有增加,原因是调整差旅费标准。三公经费按比例相应减少。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2017年财政拨款预算用于以下几方面:一般公共服务支出879.5115万元,社会保障和就业105.2324万元,占总预算的12%;住房保障类39.3052万元,占总预算的4%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)879.5115万元,其中行政运行(项)377.1224万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)105.2324万元。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.3052万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
2017年财政拨款预算879.5115万元,其中工资福利支出360.3675万元;商品和服务支出53.9736万元;对个人和家庭补助支出72.0255万元;行政事业性项目393.1448万元。
四、2017年"三公"经费预算情况说明
2017年三公经费预算112.84万元。其中公务接待费70.30万元其中:办事处公务接待费2.2980万元、公务活动专项接待费70万元,公务用车运行维护费40.59万元其中公务用车9.34万元,公务活动接待车31.20万元。我单位2017年公务用车保有量8辆其中:公务用车4辆、公务接待用车4辆,因2017年新增公务接待用车运行维护费预算,公务用车运行维护费与去年相比相应增加。2017年我单位将严格执行三公经费逐年递减的标准,严格控制三公经费支出。
五、2017年度收支预算情况总体说明
2017年度收支总预算879.5115万元。
六、2017年度收入预算情况说明
大阳城集团网网页版2017年预算经费为879.5115万元,2017年收入总预算879.5115万元。
七、2017年度支出预算情况说明
2017年度支出总预算879.5115万元。







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