目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况
大阳城游戏官方网站机关事务管理局成立于2014年4月,隶属于大阳城游戏官方网站市政府管理,于2015年1月开始财务独立核算。单位性质为正科级全额拨款事业单位(领导属高配),下设8个科室(办公室,物业管理科,生活服务科,解放广场管理科,保卫科,接待科,康巴文化演艺推介中心,财务室)。
一、主要职能
贯彻执行党和国家机关事务管理方针、政策、结合实际,研究拟定市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介中心、干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作;统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房,做好物业管理,制定规章制度并组织实施;做好蔬菜基地的运营管理工作;负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作;承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作;负责对公务物品采购,接待等费用的预决算、申报和使用管理;承担市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。
二、大阳城游戏官方网站机关事务管理局决算单位构成
单位编制人数:40人,其中行政编制人数13人,事业参公编制人数24人。单位实有人数41人,其中:在职人员:37人,退休4人。
第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算的编制,严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算财力。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年预算收入3934.8646万元,预算支出为3934.864万元(其中基本支出为783.2646万元,业务项目支出为3151.6万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
(一)收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重:
总收入3934.8646万元,较上年度增长1312.4337万元,(2016年总收入为:2622.4309万元)增长50%,其中财政拨款3934.8646万元,占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重:
总支出3934.8646万元,较上年度增长1312.4337万元,增长50%,其中基本支出783.2646万元,较上年度增长76.3737万元,增长11%,占总支出的20%;项目支出3151.6000万元,(2016年项目支出为:1915.5400万元),较上年度增长,1236.0600万元,增长65%,占总支出的80%;
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
详见:《一般公共预算基本支出表》
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
2016年度财政一般公共预算支出为3934.8646万元。其中:工资福利支出544.2942万元;商品服务支出133.8501万元;对个人和家庭补助支出105.1203万元;其他支出(专项)3151.6万元。
四、2017年"三公"经费预算情况说明
(一)公款出国(境)费。
2017年度我站未安排出国(境)事项,不存在此项费用。
(二)公务用车运行维护费。
1、2017年度,公务用车运行维护费预算为32.6万元,较上年度减少5.8万元,(2016年公务用车运行维护费预算为38.4万元),减少15%,减少原因为加强车辆管理,控制车辆使用;淘汰更换老旧车辆,车况变好。
(三)公务接待费用。
2016年单位接待费25万元,;2017年度我局公务接待费预算分为单位接待费5.1835万元,单位接待费2017年比2016年减少79%。
我局将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求,严格控制接待费支出。







藏公网安备 54212102000004号