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大阳城游戏官方网站藏语委办(编译局) 2025年度部门决算

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第一部分 基本情况2

一、部门(单位)职责2

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算公开表4

第三部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明10

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明11

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释16

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区新时期民族语言方针政策和法律法规,负责编制并组织实施全市藏语言文字工作中长期规划和年度计划,指导各县藏语言文字和编译工作。。

(二)指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。

(三)负责监督执行藏语言文字吉藏语言文字信息处理的规范和标准;承担藏语言文字新词术语收集、审核、上报、推广工作;负责指导藏语文软件开发、推广应用工作。

(四)管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

(五)承担市委、市政府、人大、政协交办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。

(六)组织开展藏语言文字及翻译工作的理论研究;承担全市藏语文翻译人员的业务培训工作。

(七)管理市翻译工作者协会,指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

(八)承办市藏语文工作委员会的日常工作。

(九)承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(一)综合科职责。

做好本局的党风廉政建设、精神文明建设的日常工作和政工、人事、劳资、公务、督查、安全保卫、业务、综合治理、共青妇、档案、收发、户籍、机要、财务、卫生等工作。要按照分工落实好综合科的工作,并负责本局文件、材料的起草工作,完成好文件的拟稿和审稿。负责会议记录、文电的收发、传递,资料的收集积累,立卷、归档和保管利用,公章管理使用和拟订本局办公会议题。负责文电的拟稿,会议和汇报的记录,拟定本局办公会议研究的议题。负责安排本局的政治理论学习和业务学。做好考勤、按规定认真执行考勤奖惩制度。建立落实打字、翻译、审稿登记制度,以保证工作的有序性。并作为年终考评的依据。安排文件、材料及拟草和打印。负责执行各项规章制度,并监督落实情况。半年检查一次岗位责任制的执行情况,总结经验。

(二)编译科职责:

编译科作为承担文字翻译,校对,审定等具体任务的职能部门, 承担市委、市人大、市政府、市政协办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。指导全市藏语文翻译业务,承担藏语文翻译人员的业务培训工作。指导全市翻译工作协会开展藏语文翻译的学术研究与合作交流工作。实行谁译谁校的原则,并根据不同职务的业务能力相应的要求,译稿质量必须达到职责要求,否则,重译或者造成不良影响的要求承担相应的责任。

(三)语管科职责:

承担藏语言文字工作的日常事务。负责重新贯彻执行国家和自治区新时期民族语言文字方针政策、法律法规标准。指导监督检查地区各级党政机关、人民团体、企事业单位修学习使用脏语言文字工作。负责管理、监督社会使用藏语言文字的规范化工作。负责指导藏语文软件的推广应用工作。组织开展藏语言文字理论研究工作。

二、大阳城游戏官方网站藏语委办(编译局)决算单位构成

机构情况,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个;单位性质为 行政类事业 单位。同比上年无变动。

人员情况,单位编制人数: 16 人,其中县级领导职数 4人,科级领导职数 9 人,机关后勤服务 2 人。单位实有人数19人,其中:在职人员: 15人。公益性岗位人员:2人。志愿者: 2 人。较上年数在职人员无增减。

第二部分 2025年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明


(一)收入支出预算安排情况。

1.部门预算收入

2025年我局年初算总指标为653.97万元。

2.部门预算支出

2025年我局基本支出为581.37万元,其中:工资福利支出为526.52万元,商品和服务支出为46.54万元,对个人和家庭补助为8.30万元;项目支出为72.6万元。

3.部门预算结转及结余

2025年我局本年度收入指标为653.97万元,比上年减少4.65%;本年度支出653.97万元,比上年减少8.36%;本年度结转为0万元。比上年减少0%。


(二)收入支出预算执行情况。

2025年我局基本支出为581.37万元,其中:

工资福利支出为526.52万元,占基本支出的90.56%;

商品和服务支出为46.54万元,占基本支出的8.%;

对个人和家庭补助为8.30万元占基本支出的1.44%;


1.收入支出与预算对比分析。

单位:万元

按功能科目

年初预算数

全年预算数

决算数

一般公共服务支出

484.07

519.52

519.52

社会保障和就业支出

66.25

61.65

61.65

卫生健康支出

35.63

33.27

33.27

住房保障支出

38.49

39.54

39.54

单位:万元

按支出性质和及经济科目

年初预算数

全年预算数

决算数

一、基本支出

535.75

581.38

581.38

人员经费

482.82

534.84

534.84

日常公用经费

52.94

46.54

46.54

二、项目支出

88.69

72.60

72.60

2.收入支出结构分析。

总收入:一般公共预算财政拨款收入653.97万元、财政拨款结转:0万元。基本支出581.38万元,占全部支出的88.9%;项目支出72.6万元,占全部支出的11.1%;年末结转0万元。


3.支出按经济分类科目分析。

(1)"三公"经费支出情况:2025年我局"三公"经费总预算数13.8万元,总支出7.58万元,比上年减少8.3,占57.77%,主要原因为2025年度因工作原因,出差较少,减少公车运维费


(3)培训费支出情况:可进行上下年对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。无培训费

(4)差旅费支出情况:可进行上下年对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(5)其他对单位影响较大的支出情况:重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

一般公共预算财政拨款收入653.97万元、财政拨款结转:0万元。基本支出581.38万元,占全部支出的88.9%;项目支出72.6万元,占全部支出的11.1%;年末结转0万元。


5.财政拨款收入、支出分析。

收入情况:2025年我局本年度收入指标为653.97万元,比上年减少4.65%;本年度支出653.97万元,比上年减少8.36%;本年度结转为0万元。比上年减少0%。

支出情况:2025年我局基本支出为581.37万元,其中:工资福利支出为526.52万元,商品和服务支出为46.54万元,对个人和家庭补助为8.30万元;项目支出为72.6万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。(此处根据提纲完善)

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况,包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析,以及结构性分析、上下年对比分析等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0X%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0X万元,增长(下降)0X%,主要原因是……。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:0X(类)支出0X万元,占0X%;0X(类)支出0X万元,占0X%;0X(类)支出0X万元,占0X%;……。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0X万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0X%。其中:

1.0X(类)0X(款)0X(项)。

年初预算为0X万元,支出决算为0X万元,完成年初预算的0X%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

……

2.……

……

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2025年决算相关数据取自财决公开07表;2024年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0X%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0X万元,增长(下降)0X%,主要原因是……。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:0X(类)支出0X万元,占0X%;0X(类)支出0X万元,占0X%;0X(类)支出0X万元,占0X%;……。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0X万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0X%。其中:

1.0X(类)0X(款)0X(项)。

年初预算为0X万元,支出决算为0X万元,完成年初预算的0X%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

……

2.……

……

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2025年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为12.2万元,支出决算为12.2万元,完成预算的100%,与2024年度相比,"三公"经费支出增加105万元,增长4.27%%,主要原因是上年度追加公车运行经费。

(二)财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0X%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.9万元,占99.91%;公务接待费支出决算0.3万元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0X个,因公出国(境)0X人次。开支内容包括:……

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0X万元,增长(下降)0X%。与2024年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0X%,主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.9万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0X辆,主要用于……,年末公务用车保有量0X辆。公务用车运行维护费支出11.9万元,主要用于

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.77万元,增长0.64%。与2024年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加0.77万元,增长0.64%,主要原因是上年度追加公车运行经费。

3.公务接待费支出0.3万元,其中:国内接待费支出0.3万元,国内公务接待2批次,接待20人次;主要用于西藏自治区藏语文工作委员会办公室(编译局)领导干部前往我市各县(区)检查社会用字检查以及前往丁青县调研吞米恰梭藏文书法库收集书法字体等调研活动接待费。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0X批次,接待0X人次;主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.19万元,增长21.0%。与2024年度相比,公务接待费支出增加0.19万元,增长21.0%,主要原因是开展全区社会用字交叉检查产生接待费。

(注:2025年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开09表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金77.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对"0X"等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,……(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映0、0等X个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

0项目绩效自评表:

0项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。

部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。

(四)财政评价结果(如有)。

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2025年度大阳城游戏官方网站藏语委办(编译局)机关运行经费51.29万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》"机关运行经费"栏。)

(二)政府采购支出情况。

2025年度0部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(注:上述政府采购支出相关数字取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2025年12月31日,本部门拥有房屋面积207.12平方米,其中:办公用房207.12平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程0万元。

(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2025年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)


第四部分 名词解释


财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》)

……

2024-153-西藏大阳城游戏官方网站藏语文工作委员会办公室(西藏大阳城游戏官方网站编译局)决算公开报表 (2)

2024-153001-西藏大阳城游戏官方网站藏语文工作委员会办公室(西藏大阳城游戏官方网站编译局)机关决算公开报表 (2)

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