目录
第一部分大阳城游戏官方网站残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站残疾人联合会2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城游戏官方网站残疾人联合会2018年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城游戏官方网站残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,飞扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。
(四)开支残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)承担大阳城游戏官方网站残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(六)指导县级残疾人联合会工作。
(起)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、大阳城游戏官方网站残疾人联合会预算单位构成
根据大阳城游戏官方网站机构编制委员会《给予对地区残疾人联合会机构编制调整的批复》(藏昌机编发【2012】29号),残疾人联合会为副县级建制。残疾人联合会内设办公室、业务科,2个机构均为正科级行政建制。残联所属的残疾人康复服务中心为正科级事业建制。
第二部分
大阳城游戏官方网站残疾人联合会2018年度预算明细表(表格见附件)
第三部分
大阳城游戏官方网站残疾人联合会2018年度预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
残疾人联合会2018年收入预算4158199.45元,其中:财政拨款收入4158199.45元。
其中:工资福利支出2086526.47元;商品和服务支出351832.98元;对个人和家庭的补助228740.00元;行政事业性项目支出1491100.00元。较上年减少7.43%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1、工资福利支出:2086526.47元;
2、商品服务支出:351832.98元;
3、对个人和家庭补助支出:2288740.00元;
4、行政事业性项目支出:149100.00元。
2017年一般公共预算收入4492185.18元,2018年收入预算4158199.45元,由于行政事业性项目经费减少,较上年减少333985.73元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、工资福利支出:2086526.47元,占总支出50.18%;
2、商品服务支出:351832.98元,占总支出8.46%;
3、对个人和家庭补助支出:228740.00元,占总支出5.50%;
4、行政事业性项目支出1491100.00元,占总支出35..86%。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
1、工资福利支出:2086526.47元。其中:基本工资358140.00元,津贴补贴875548.80元,奖金108627.40元,正常晋升(固定、浮动)10800.00元,机关事业单位基本养老保险缴费287020.57元,职业年金缴费80211.64元,城镇职工基本医疗保险缴费112241.46元,公务员医疗补助缴费30079.38元,其他社会保障缴费15345.28元,住房公积金166707.94元,其他工资福利支出41804.00元。
2、商品和服务支出:351832.98元。其中:办公费13170.00元,水费3426.00元,电费7994.00元,邮电费20760.00元,取暖费5000.00元,,差旅费152860.00元,公会经费26070.58元,福利费600.00元,会议费2100.00元,公务接待费11610.00元,公务车辆运行维护费102000.00公务车辆大修补助费6242.40元。
3、对个人和家庭补助支出:228740.00元。其中:生活补助16080.00元,医疗费13000.00元,购房补贴69840.00元,个人通讯费补贴39600.00元,个人伙食费补助57600.00元,个人水电费2700.00,维稳值班补贴29200.00元。
4、项目支出:1491100.00元。其中:残疾人康复经费500000.00元,残疾人康复服务项目经费327000.00元,残疾人就业和扶贫经费100000.00元,2018年三大节日慰问264000.00元,党建、精神文明等各种考评工作经费20000.00元,残疾人事业经费200000.00元,车辆保险18100.00元,2018年残代会62000.00元。
四、其他支出
2018年度其他支出预算为0元。
五、2018年度收支预算情况总体说明
2018年度收支总预算4158199.45元。
六、2018年度收入预算说明
2018年度收入预算4158199.45元,较上年财政预算相比减少7.43%,主要是由于行政事业性项目经费减少.
七、2017年度支出预算情况说明
2017年支出总预算4158199.45元。
八、2018年"三公"经费预算情况说明
(一)没有因公出国(境)经费。
(二)公务用车购置及运行费108242.40元,其中:没有公务用车购置费,公务用车运行维护费102000.00元,公务车辆大修补助费6242.40,用于机关公务车辆日常运行维护支出,较上年增加50%。单位实有车辆2辆,编制数2辆。
(三)公务接待费支出预算11610.00元,用于局机关规定开支的各类公务活动接待支出,与上年持平。







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