大阳城集团网网页版特殊教育学校2016年度预算情况说明
一、单位情况
(一)单位主要职能。
1、承担全市听障、智障、视力残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务。
2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3、贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。
5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复的咨询和服务。
6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。
(二)机构人员情况。
机构人员情况:全额事业编制人数23人,学校实有人数23人。
二、一般公共预算当年财政拨款规模情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2015年年初预算指标266.27万元,2016年年初预算指标472.00万元。增加205.73万元,同比增加77.2%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2016年年初预算指标472.00万元。工资福利支出328.82万元,占总预算的69.7%。商品和服务支出90.66万元,占总预算的19.2%。对个人和家庭的补助支出52.52万元,占总预算的11.1%.
(三)、2016年度一般公共预算基本支出情况说明
工资福利支出328.82万元,占总预算的19.2%;其中:基本工资及津补贴278.02万元;年终一次性奖金20.85万元;取暖费及煤油补贴3.83万元;社会保障缴费4.28万元;乡镇教师生活补助13.2万元;其他工资福利支出8.64万元。
商品和服务支出90.66万元,占总预算的19.2%。其中:学生公用经费69.68万元;思想政治工作经费0.32万元;学生交通补助0.96万元;工会经费4.57万元;福利费0.13万元;其他商品和服务支出45万元。
对个人和家庭的补助支出52.52万元,占总预算的11.1%。其中:休假探亲费15.4万元;"三包"及奖助学金34.56万元;营养改善经费2.56万元。
三、2016年"三公"经费预算情况
(一)公款出国(境)费。
2016年度我校未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费。
2016年度,公务用车运行维护费预算为5万元,较上年度增加1.7万元,增加51.5%,增长原因为我校学生送教下乡任务重,车辆维修成本提高。我单位公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费用。
2016年度我校将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"管理要求,严格控制接待费支出。
大阳城集团网网页版特殊教育学校
2016年4月19日







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