目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2017年"三公"经费预算情况说明
五、2017年度收支预算情况总体说明
六、2017年度收入预算情况说明
七、2017年度支出预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第一部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学概况
一、主要职能
大阳城游戏官方网站第一高级中学是自治区首批建立的四所重点高中之一,也是全市唯一一所重点中学。学校坚持德育为先,落实以人为本,始终以常规管理为核心,以电化教学为支点,努力将学校打造成自治区示范高中、自治区学习型组织示范校、自治区基础教育信息化第一校。我校坚持走内涵发展式道路,严格精细化管理,立足新课程改革,大力推进素质教育,闯出了教育新天地,打造出质量优、品位高、特色新的大阳城集团网网页版一高教育。
二、部门单位构成
大阳城游戏官方网站第一高级中学内设处室9个,有学校办公室、政教处、教务处、教科室、电教室、团委、工会、教代会、宿管中心。我校现有在编教职工285人(其中组团式援教老师50人),其中中学高级教师职称63人,中学一级教师职称125人,中学二级教师职称89人;管理人员2人;工人6人;公益性岗位有4人;西部志愿者3人;核定车辆1个,实有车辆1辆。
第二部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年度部门预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算的编制,严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算财力。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算总经费为:6756.03万元,所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比增加2019.54万元,增长42.64%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城游戏官方网站第一高级中学系财政全额拨款事业单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算为事业运行经费6756.03万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算支出情况为:
基本支出6756.03万,其中工资福利支出为4986.51万元(包括基本工资及津贴补贴3060.83万元,奖金255.07万元,取暖、防寒经费65.46万元,社会保障缴费942.31万元,其他工资福利支出92.08万元,援藏教师工资补差570.76万元);商品和服务支出639.42万元(包括退休人员管理费1.83万元,生均公用经费191.01万元,思想政治工资经费10.44万元,特殊教育专项补助0.09万元,免费教育补助384.01万元,福利费1.62万元,工会经费50.42万元);对个人和家庭的补助支出1130.1万元(包括教师休假探亲经费266.31万元,"三包"经费729.81万元,志愿者生活补助1.08万元,住房公积金126.06万元,退休党员活动经费0.34万元,其他对个人和家庭补助支出6.5万元)。
四、2017年"三公"经费预算情况说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算安排"三公"经费11.95万元,其中:
1、公务用车运行维护费9.55万元,与上年相比有所下降。核定车辆编制1个,实有车辆1辆。
2、公务接待2.4万元,与上年相比有所下降。
3、因公出国(境)费用未安排。
五、2017年度收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算支出安排6756.03万元,较上年预算同比增加2019.54万元,增长42.64%。
六、2017年度收入预算情况说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算收入情况为:
基本收入6756.03万元,其中工资福利收入为4986.51万元,商品和服务收入639.42万元,对个人和家庭的补助收入1130.1万元。
七、2017年度支出预算情况说明
大阳城游戏官方网站第一高级中学2017年年度预算支出情况为:
基本支出6756.03万元,其中工资福利支出为4986.51万元,商品和服务支出639.42万元,对个人和家庭的补助支出1130.1万元。
八、其他重要事项的情况说明
"三包"及奖助学经有729.81万元,我校保证做到专款专用,绝不挪用、挤占"三包"专项资金。







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