目 录
第一部分 科技局概况
一、主要职能
二、大阳城集团网网页版科技局决算单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版科技局2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大阳城集团网网页版科技局2015度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大阳城集团网网页版科技局概况
一、主要职能
(一)贯彻实施国家、自治区关于科技工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订全地区科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施。
(二)会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施;对科技专项实施中的重大调整提出意见;对全市科技工作进行宏观管理和具体指导,推进全地市科技基础条件平台建设和科技资源共享
(三)负责拟定高新技术产业化措施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责拟订全市火炬计划并组织实施。
(四)组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关措施和办法,坚持依靠技术创新和体制创新,促进以改善民生为重点的农牧区建设和社会建设。
(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关措施、科技成果推广措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)研究提出科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;会同有关部门开展科技人才的培养和使用工作;负责相关科学技术奖的申报和组织工作;牵头开展地区科学技术及普及工作;负责科技保密、评估和统计等管理工作。
(七)会同有关部门研究拟订优化全地区科技资源配置的措施建议;负责市科技经费预算并对经费使用进行监督管理。
(八)负责组织协调全市知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;承担规范专利管理基本秩序的责任;依法处理,调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为;会同有关部门指导和规范知识产权评估工作。
(九)组织开展科技方面的对外合作交流;会同有关部门管理技术引进和消化吸收推广工作;组织开展科技合作项目及政府间科技合作协议。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、科技局部门决算单位构成
大阳城集团网网页版科技局2015年度决算公开包括以下单位数据构成:市科技局设4个内设机构(正科级):办公室、高新技术科(市知识产权局)、农牧科技科(市星火计划办公室)、市科学技术协会办公室。市科技局总编制人数23人,其中行政编制数13人,事业编制7人,机关后勤3人。在职实有人数20人,其中行政编为7人,事业编为7人,机关工人为3人,退休人员有18人。
第二部分 大阳城集团网网页版科技局2015年度决算明细表
见附件
第三部分 大阳城集团网网页版科技局2015年度决算情况说明
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
2015年年初预算资金:415.53万元,追加经费指标:690.7万元,2014年结转资金21.89万元,全年财政拨款收入共计1128.09万元(含住房补贴资金:13.75万元)。2015年经费支出总额:112.80万元,其中行政基本支出626.55万元,项目支出501.53万元。
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
2015年财政拨款收入1128.09万元。比上年增加634.04万元,同比增加1.78%
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
2015年经费支出总额1128.09万元。比上年增加688.94万元,同比增加1.63%
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2015年一般公共预算当年财政拨款支出437.53万元比2014年拨款支出452.15万元同比减少0.96%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2015年一般公共预算当年财政拨款支出437.53万元比2014年拨款支出452.15万元同比减少0.96%。其中:
(1)基本支出626.55较2014年452.15万元,增长1.38%占总支出的56%;
(2)项目支出501.53万元较2014年20万元增长25.07%站总支出的44%;
(三)一般公共预算当年财政拨款具体情况
1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2015年支出为437.53万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2015年支出146.44万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障2015年支出3.3万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年支出25.53万元。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2015年支出13.76万元。
五、2015年度"三公"经费预决算情况说明
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大阳城集团网网页版科技局2015年"三公"经费情况表 单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
10.2 |
8.04 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
2 |
0.22 |
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3.公务用车经费 |
802 |
7.82 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
8.2 |
7.82 |
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(2)公务用车购置 |
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1、因公出国(境)费
2015年未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
2、公务用车购置及运行维护费
3、2015年公务用车购置及运行维护费支出为7.82万元,
较上年增加1.97万元增加0.26%。
六、2015年度机关运行情况说明
(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1128.926万元。其中,基本支出626.55万元,一般行政管理项目支出501.54万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1、基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2015年未发生政府采购货物、工程、服务支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:反映市财政局当年拨付资金。
二、科学技术支出:反映政府在科学,技术等方面的支出。
三、行政运行:一般公共基本支出。
四、其他科学技术支出:放映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。
五、"三公"经费:反映财政拨款安排出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费
1、因公出国(境)费:放映单位公务出国(境)的差
2016年9月28日







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