目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站科技局概况
一、主要职能
二、大阳城游戏官方网站科学技术局部门单位构成
第二部分 大阳城游戏官方网站科技局2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 大阳城游戏官方网站科技局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大阳城游戏官方网站科学技术局概况
我单位是大阳城集团网网页版下属的市科学技术局,主要负责管理科学事业费、"科技三项费用"、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场等工作职能。机构主要成立于1991年。是全额财政拨款核算的行政机关,实行独立的财务核算,拥有建全的财务管理机构。
一、单位主要职能
(1)贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施;会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划,并组织实施。
(2)研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出合理配置科技经费的意见和建议;负责归口管理的科学事业费、"科技三项费用"等有关经费的预、决算。
(3)研究提出高新技术发展计划及产业政策措施,并组织实施;负责申报、认定高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目;指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作;参与高新技术风险投资管理。
(4)研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施;组织实施科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、农业良种产业化工程、国家技术创新试点城市工作和可持续发展示范项目;组织协调产学研结合,加强企业与高等院校、科研单位的科技联合与协作。
(5)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。
(6)参与编制重点科学工程等科技基地的建设规划;编制实施重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地的计划;负责新建和调整科研机构的审核、申报工作;负责民营科技企业的认定、审批及管理工作;负责科技型中小企业认定和创新基金的归口管理。
(7)归口管理科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、创新工作。
(8)负责管理软科学研究、科技信息、科技宣传工作;统筹协调科普工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责科技统计工作。
(9)协同有关部门研究有关科技人员的政策,参与地方科技管理人员的教育培训工作。
(10)承办党委、政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
大阳城游戏官方网站科学技术局纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。内设5个职能科室,单位编制人数:23人,其中行政编制人数13人,现实有10人,事业编制人数7人,现实有7人,机关后勤编制3人,现实有3人,退休18人,车辆编制3辆,现实有3辆。
第二部分 大阳城游戏官方网站科学技术局2016年度部门决算明细表
详见附件
第三部分 科学技术局2016年度决算情况说明
一、2016年度财政拨款收支决算情况总体说明
大阳城游戏官方网站科学技术局2016年年度决算编制,严格按照市委、市政府"保运转,保民生、保稳定"的总体要求,结合本单位部门预算财力,优化财政支出结构,合理安排各项支出,2016年度大阳城游戏官方网站科技局总收入为990.1694万元,科学技术支出736.3329万元,退休干部支出218.6645万元,医疗卫生与计划生育支出3.4万元,住房保障支出28.916万元,住房补贴专项资金2.8560万元(30%部分)。总支出为990.1694万元。
二、2016年财政拨款收入支出执行情况
1、2016年度大阳城游戏官方网站科技局总收入为990.1694万元,其中:行财口预算总指标为987.3134万元,综合口住房补贴专项资金2.8560万元(30%部分)。总支出为990.1694万元。财政拨款结转0元。
2、收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重:
总收入990.1694万元,其中财政拨款990.1694万元,占总收入的100%。
(2)各项支出占总支出比重:
总支出990.1694万元,其中:基本支出665.3694万元,占总支出的67.2%;项目支出324.8万元,占总支出32.8%。
3、收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入的对比分析(万元):
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年度 |
总额 |
财政拨款 |
其他收入 |
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2015年收入 |
1128.0926 |
1128.0926 |
0 |
|
2016年收入 |
990.1694 |
990.1694 |
0 |
|
增长额度 |
-137.9232 |
-137.9232 |
0 |
|
增长率 |
-12.23% |
-12.23% |
0 |
(2)与上年度各项支出的对比分析(万元):
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年度 |
总额 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2015年支出 |
1128.0926 |
626.5536 |
501.539 |
|
2016年支出 |
990.1694 |
665.3964 |
324.8 |
|
增减额度 |
-137.9232 |
38.8428 |
-176.7390 |
|
增长率 |
-12.23% |
6.2% |
-35.24% |
(3)基本支出经济分类对比:(单位:万元)
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年度 |
支出总计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
2015 |
1128.09 |
340.68 |
71.68 |
214.19 |
501.54 |
|
2016 |
990.17 |
287.11 |
86.38 |
291.88 |
324.8 |
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比上年增减% |
-12.23% |
-15.72% |
20.51% |
36.27% |
-35.24% |
收入支出增减变动原因分析:1、收入增减变动原因分析:2015年度收入包含2014年结转结余资金,导致2015年收入增大。2、支出增减变动原因分析:工资福利支出增加是因为2016年度增资幅度大及人员调入。商品和服务支出增加原因:一是因为差旅费比列提高;二是2016年度人员增加,导致商品和服务支出增大;我单位开展各项业务工作较去年增多,车辆燃油费、维修费等较去年增加。
(4)大阳城游戏官方网站科技局2016年度"三公"经费情况
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大阳城游戏官方网站科技局2016年度"三公"经费情况表 单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
24.8 |
24.0357 |
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1、因公出国费 |
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2、公务接待 |
2 |
1.4544 |
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3、公务用车经费 |
22.8 |
22.5813 |
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其中:公务用车运行维护费 |
22.8 |
22.5813 |
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公务用车购置 |
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大阳城游戏官方网站科技局2016年年度决算"三公"经费支出共24.0357万元。其中:
1、公务用车运行维护费22.5813万元、较上年度增加14.7607万元,增长188%,增长原因为我局今年下乡任务重,车辆老化严重,维修成本提高。我单位公务用车保有量为3辆。
2、公务接待费1.4544万元.
3、2016年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
4、资产负债情况分析
2016年底单位资产总额534.8681万元,比上年580.3031万元减少45.44万元,减少7.83%,其中:固定资产减少41.98万元。2016年负债总额10.3780万元,比上年的13.8332万元减少3.4551万元,减少24.98%。
(2)资产占有、使用情况。单位年初固定资产566.4700万元,本年度减少41.98万元,年末固定资产524.4900万元。







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