大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度部门预算
2024 年 1 月29 日
目 录
第一部分大阳城游戏官方网站民族事务委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城游戏官方网站大阳城游戏官方网站民族事务委员会概况
一、主要职能
(一)市民族事务委员会主要职责及职能
1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规;保障各民族的合法权益;贯彻落实民族工作的重大政策、措施、地方性民族法规和政策规定。
2、依法管理民族事务,指导、协调有关方面履行民族工作职责;负责民族领域社会稳定工作,参与协调处理民族工作中的重大问题。
3、参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划;协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。
4、贯彻执行涉及少数民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策,研究拟定相关发展规划;研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。
5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作,承办民族团结进步表彰活动。
6、加强各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识。
7、承担民族事务管理信息化建设;推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。
8、负责民族工作干部的教育培训,会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。
9、承办民族工作领域有关对外交流合作,参与涉及民族事务的外市外宣工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、大阳城游戏官方网站民族事务委员会构成
1、基本人员:大阳城游戏官方网站民族事务委员会内设正科机构 3 个,分别为:办公室(政工人社科)、经济发展科(社会事业科)、宣传教育科(政策法规科、监督检查科);编制人数:18人,其中行政编制人数10人,事业编制人数8人(含参公人员6人)。单位实有在编人数18人,其中:在职人员:17人。其中:行政在编 12人,事业在编(含参公 )4 人,机关后勤人员1人。
2、其他人员。
(1)退休人员4人,其中:行政编制3人,机关工人1人。
(2)生活补助人员5人,其中:公益性岗位4人,西部志愿者1人。
第二部分
大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度预算明细表
(表格见附件5)
第三部分
大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度
预算情况说明
一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站民委2024年年度预算编制,严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算。
二、 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
总收入1324.53万元,较上年度减少212.66万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城游戏官方网站民族事务委员会为财政全额拨款单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年年度预算经费为1324.53万元。其中:基本支出695.91万元,包括工资福利支出620.99万元、商品服务支出74.91万元、对个人和家庭补助支出32.36万元;项目支出628.62万元。
二、 年度一般公共预算基本支出情况说明
大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度预算支出情况为:
1.基本支出695.91万元,其中:工资福利支出620.99万元、商品服务支出74.91万元、对个人和家庭补助支出32.36万元;基本支出较上年减少76.18万元,减少9.87%。
2.项目支出628.62万元,其中:党建经费6.65万元,法律顾问3万元,民族团结进步模范区创建经费193万元,民族工作业务经费10万元,宣传教育业务工作经费355.97万元,民族工作经费60万元。
四、其他支出
根据《中华人民共和国预算法》及中央八项规定,我委严格按照预算执行支出,未安排其他支出。
五、 年度收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年度预算支出安排1324.53万元,较上年度减少212.66万元,减少13.83%。其中基本支出695.91万元,基本支出较上年减少76.18万元,减少9.87%。项目支出628.62万元,较上年度减少136.48万元,减少17.84%。
六、 年度收入预算情况说明
大阳城游戏官方网站民族事务委员会2024年年度预算安排总支出1324.53万元,所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比减少212.66万元,增加13.83%。
七、 年度支出预算情况说明
1.基本支出695.91万元,其中:工资福利支出620.99万元、商品服务支出74.91万元、对个人和家庭补助支出32.36万元;基本支出较上年减少76.18万元,减少9.87%。
项目支出628.62万元,其中:党建经费6.65万元,法律顾问3万元,民族团结进步模范区创建经费193万元,民族工作业务经费10万元,宣传教育业务工作经费355.97万元,民族工作经费60万元。较上年度减少136.48万元,减少17.84%。
八、2024年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
1.2024年公务用车运行维护费为33.5万元,较上年增长10.91万元。主要原因是2024年因民族团结创建工作调研等下乡次数较多。
2.2024年我单位未安排公务接待费。
3.2024年我单位未安排因公出国(境)费用。







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