目 录
第一部分大阳城集团网网页版民族事务委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版民族事务委员会概况
一、主要职能
(一)市民族事务委员会主要职责及职能
1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规;保障各民族的合法权益;贯彻落实民族工作的重大政策、措施、地方性民族法规和政策规定。
2、依法管理民族事务,指导、协调有关方面履行民族工作职责;负责民族领域社会稳定工作,参与协调处理民族工作中的重大问题。
3、参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划;协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。
4、贯彻执行涉及少数民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策,研究拟定相关发展规划;研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。
5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作,承办民族团结进步表彰活动。
6、加强各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识。
7、承担民族事务管理信息化建设;推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。
8、负责民族工作干部的教育培训,会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。
9、承办民族工作领域有关对外交流合作,参与涉及民族事务的外市外宣工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、大阳城集团网网页版民族事务委员会构成
1、基本人员:大阳城集团网网页版民族事务委员会内设正科机构 3 个,分别为:办公室(政工人社科)、经济发展科(社会事业科)、宣传教育科(政策法规科、监督检查科);编制人数:18人,其中行政编制人数10人,事业编制人数8人(含参公人员6人)。单位实有在编人数18人,其中:在职人员:17人。其中:行政在编 12人,事业在编(含参公 )4 人,机关后勤人员1人。
2、其他人员。
(1)退休人员6人,其中:行政编制5人,机关工人1人。
(2)生活补助人员4人,均为公益性岗位。
第二部分
大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度预算明细表
(表格见附件5)
第三部分
大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度
预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版民委2026年年度预算编制,严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
总收入1626.79万元,较上年度减少749.84万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城集团网网页版民族事务委员会为财政全额拨款单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年年度预算经费为1626.79万元。其中:基本支出762.5万元,包括工资福利支出681.1万元、商品服务支出77.69万元、对个人和家庭补助支出3.72万元;项目支出864.28万元。
三、年度一般公共预算基本支出情况说明
大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度预算支出情况为:
1.基本支出762.5万元,其中:工资福利支出681.1万元、商品服务支出77.69万元、对个人和家庭补助支出3.72万元;基本支出较上年减少5.95万元,减少-0.77%。
2.项目支出864.28万元,其中:党建经费7.18万元,民族团结进步模范区创建经费812.7万元,机动经费23.59万元,公益性岗位补贴20.81万元。
四、其他支出
根据《中华人民共和国预算法》及中央八项规定,我委严格按照预算执行支出,未安排其他支出。
五、年度收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年度预算支出安排1626.79万元,较上年度减少749.84万元,减少-31.55%。其中基本支出762.5万元,基本支出较上年减少5.95万元,减少-0.77%。项目支出864.28万元,较上年度减少743.9万元,减少-46.26%。
六、年度收入预算情况说明
大阳城集团网网页版民族事务委员会2026年年度预算安排总支出1626.79万元,所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比减少749.84万元,减少-31.55%。
七、年度支出预算情况说明
基本支出762.5万元,其中:工资福利支出681.1万元、商品服务支出77.69万元、对个人和家庭补助支出3.72万元;基本支出较上年减少5.95万元,减少-0.77%。
2.项目支出864.28万元,其中:党建经费7.18万元,民族团结进步模范区创建经费812.7万元,机动经费23.59万元,公益性岗位补贴20.81万元。较上年度减少743.9万元,减少-46.26%。
八、2026年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
1.2026年公务用车运行维护费为43万元,较上年减少5万元。主要原因是2026年我单位公用经费较少。
2.2026年我单位未安排公务接待费。







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