目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站公安局交通管理支队概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、"三公"经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第二部分大阳城游戏官方网站公安局交通管理支队
(详细表格见附件)
第三部分大阳城游戏官方网站公安局
交通管理支队2026年度预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算7558.51万元,比上年增加863.15万元,增长12.89%,主要原因是:项目经费增加;支出预算7558.51万元,比上年增加863.15万元,增长12.89%,主要原因是:项目经费增加,因此今年支出增加。
二、"三公"经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排"三公"经费75.6万元,比上年相比持平。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费75.6万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费75.6万元,比上年相比持平,主要原因是:按照财政要求公务用车运行维护费逐年降低;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排406.47万元,比上年减少50.28万元,下降11%,主要原因是:2025年公安机关改革,人员减少,,因此今年机关运行经费比上年有所下降。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排1811.26万元。
五、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目11个,资金2885.28万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):
|
重点项目 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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党建经费 |
23 |
此项目主要用于单位党建相关费用支出。 |
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辅警经费 |
80 |
通过对辅警人员经费提供保障,更好发挥其在辅助公安机关打击犯罪、维护社会和谐稳定、服务人民群众等方面的作用。 |
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辅警团体保险费用 |
17.84 |
为辅警人员购买团体保险相关支出。 |
七、其他需要说明的情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:财政当年拨付的资金。
二、上年结转:以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原定用途继续使用的资金。
三、行政运行:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、其他公安支出:反映上述项目以外用于其他公安工作的支出。
五、行政单位医疗保险支出:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
十、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。







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