目录
第一部分大阳城集团网网页版道路运输管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版道路运输管理局概况
一、单位主要职能
1、负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作;负责本行政区域内道路运输市场的行业管理。
2、承担道路、水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
3、负责旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
4、负责道路、水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
5、承办局领导交办的其他事项。
二、大阳城集团网网页版道路运输管理局预算单位构成
单位编制人数:17人,实有人数12人,,参照公务员管理人员10人,合同制工人2人,退休人数2人。
车辆编制:2辆,其中:3.5—4.0越野车2辆,实有2辆,其中:4.0越野车1辆,3.5-4.0越野车1辆
第二部分
大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范"三公经费"支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算科预算收入为267.580466万元,预算支出为267.580466万元(其中,基本支出为257.580466万元,项目支出为10万元),同比上年增加85.774766万元,我局2016年年底公开招录5人。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城集团网网页版道路运输管理局系财政全额拨款事业单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算为:道路运输管理184.714290万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
1、大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度基本支出情况为:工资福利支出184.714290万元,商品和服务支出31.564944万元,对个人和家庭的补助41.301232万元。
2、项目支出10万元(专项)。
四、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
大阳城集团网网页版道路运输管理局2017年度预算安排"三公"经费共13.0779万元。其中:
1、公务接待费1.1925万元,比上年增加0.1925万元,同比增长19.25%,增加原因为:2017年道路运输机构改革,上级部门到的局指导、检查、交流的批次增加。
2、公务用车运行维护费11.8854万元,比上年增加0.6854万元,同比增长6.1%,经费增加原因为:我局主要职责之一:负责道路、水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。我局人员编制为17人,2016年实有7人,2016年12月通过公开考录5人,2017年预算增加5人,随着人员增加,对企业的监管力度加大,干部职工下乡频繁,加之道路偏远难行,造成油料费用增加,车辆使用频率高,车辆购置年限长、车辆状况较差,造成修理费偏高。
3、2017年度我局未安排出国(境)事项,不存在此项费用。







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