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大阳城集团网网页版路政局2019年度部门预算

  • 2019-01-29
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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版路政管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版路政管理局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版路政管理局2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版路政局概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版交通综合执法支队负责宣传贯彻执行国家、自治区、大阳城集团网网页版有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章,负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度,负责辖区内道路、水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管,负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚,负责辖区内国道治超检测站的检测执法工作,负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作,负责辖区内道路运输市场营运车辆和客货运场站的动态监管及相关数据统计,负责道路运输行业监管的举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(市)交通行政执法工作进行业务指导;承办大阳城集团网网页版交通运输局交办的其他事项。

二、大阳城集团网网页版路政局预算单位构成

1、 根据《关于自治区道路运输体质改革方案的通知》(藏机编发{2017}6号),大阳城集团网网页版交通综合执法支队予2017年3月整建制划转大阳城集团网网页版交通运输局,支队下设江达超限检测站、芒康超限检测站、类乌齐超限检测站,直属大队、空港大队。

2、2019年局机关人员编制数为50人,其中:行政编制50人(参照公务员管理人员),年末职工实有人数45人。

3.路政管理局车辆编制数为7辆,越野车共5辆(3.0以下车辆3辆、3.0-3.5车辆1辆、4.0车辆1辆),小轿车1.8以下车辆2辆。实有车辆7辆,越野车实有5辆(3.0以下车辆3辆、3.0-3.5车辆1辆、4.0车辆1辆),小轿车1.8以下车辆实有2辆。

第二部分 大阳城集团网网页版路政局2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分 路政局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度财政拨款收支预算1344.902469万元,其中基本支出预算为1161.172469万元;项目支出为183.73万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算支出,2019年财政拨款收入为1344.902469万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款为1344.902469万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年交通运输支出为1344.902469万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年财政拨款为1344.902469万元,其中基本支出预算为1161.172469万元;项目支出为183.73万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员工资经费共计1161.172469万元,具体包括:

1、工资福利支出931.953887万元

(1)基本工资:151.1376 万元;

(2)津贴补贴:421.50552 万元;

(3)奖金:49.97926万元

(4)固定、浮动、正常晋升 3.24万元;

(5)社会保障缴费:203.467637万元(其中:城镇职工基本医疗保险:52.49731 万元;公务员医疗补助:5.797641万元;机关事业单位基本养老保险费135.443056万元;其他社会保障缴费:9.72963万元(其中:生育保险:4.273494万元;工伤保险:1.212475万元;失业保险: 4.243661万元)

(6)其他工资福利支出:24.6678万元(包括个人取暖费: 14.958万元;家属小孩肉价补贴:0.2058 万元;独生子女费: 0.018万元;加班补助3 万元;其他工资福利支出(机关):6.486万元)

(7)住房公积金:77.95607万元;

2、对个人和家庭补助支出77.107万元,其中:

(1)生活补助:0.36 万元;

(2)医疗费补助:5.85 万元;

(3)购房补贴 27.108 万元;

(4)个人通讯费补贴:11.04万元;

(5)个人伙食补助费:26.364万元;

(6)个人水电费:1.215万元;

(7)维稳值班补贴:2.92 万元;

(8)退休人员护工费0.3 万元;

(9)其他离休费 1.89万元;

(10)离退休干部公用经费 0.06 万元;

3、商品和服务支出:152.111582万元,其中:

(1)办公费:5.9265万元;

(2)水费:1.5417 万元;

(3)电费:3.5973 万元;

(4)邮电费:4.95 万元;

(5)取暖费:2.25 万元;

(6)差旅费:84.618 万元;

(7)工会经费:12.124742 万元;

(8)福利费:0.27万元;

(9)会议费:0.945 万元;

(10)公务接待费:5.9625万元;

(11)公务用车运行维护费:28.2 万元;

(12)公务车辆大修补助费:1.72584 万元。

(二)项目经费总计183.73万元,其中:

(1)党风廉政建设经费:1.5万元;

(2)精神文明:1.5万元;

(3)2019年安全生产经费:1.5万元

路面执法设备购置: 8 万元;

保险经费: 2.73 万元;

地磅年检费: 8 万元;

(7)地磅维修费: 8 万元;

(8)执法电子抓拍(监控、防雷): 30万元;

(9)房屋维修维护经费:80万元

(10)执法数字电路租用费:11万元

(11)执法经费:20万元

(12)小恩达 孜通坝城郊综合检查站办公费用:10万元

总预算经费收入1344.902469万元,预算支出1344.902469万元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理,一般公共预算收入包括:上级结转,一般公共预算拨款收入,政府新基金预算收入,事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出,外交支出,教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出等,财政2019年初下达部门预算收入为1344.902469万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年财政预算收入为1344.902469万元,一般公共预算财政拨款收入为1344.902469万元

七2019年度支出预算情况说明

2019年年度支出预算1344.902469万元,其中基本支出预算为1161.172469万元;(工资福利支出为931.953887万元;商品和服务支出为152.111582万元;对个人和家庭补助支出为77.107万元),项目支出为183.73万元。

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

三公经费主要由因公出国(境)经费,公务车辆购置及运行费,公务接待费构成。2019年我局"三公"经费年初预算为35.88834万元,其中:公务车运行费用29.92584万元,公务接待费5.9625万元。2018年年我局"三公"经费年初预算为34.29834万元,其中:公务车运行费用29.92584万元,公务接待费4.3725万元,比上年度增加了1.59万元,原因是我局2018年新增分配人员9人。 2019年我局严格执行并贯彻落实中央"八项规定"及市政府关于"三公"经费的管理要求,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,并严格控制"三公"经费的支出,确保三公各项要求落到实处。

附件: 大阳城集团网网页版路政管理局2019年度部门预算明细表

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