目 录
第一部分大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况
一、主要职能
贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准;负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作;负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可;负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等;负责全市道路水路运输从业人员管理;负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作;负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作,并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核;负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷,受理服务质量投诉;组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务,保证指令性计划运输任务的完成;承担道路运输行业节能减排工作;负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作;负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作;承办局领导交办的其他事项。
二、大阳城游戏官方网站道路运输管事局预算单位构成
市道路运输管理局设六个内设机构,分别为:综合科、旅客运输管理科(出租车和公交车管理科)、货物运输管理科(危险品运输管理科)、从业维修管理科(驾驶员培训管理科)、安全监督科(信息装备科)、法规和稽查科(水路运输管理科)、均为正科级机构,各核定科级领导职数2名(1正1副)。
单位编制人数:15人,实有人数14人,参照公务员管理人员编制数14人。实有人数14人,其中参照公务员管理人员编制数14,事业0,工人0人。
车辆编制:2辆,实有2辆。
第二部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度
预算情况说明
一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范"三公经费"支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。2026年财政拨款收入合计697.58万元,其中:基本支出为547.76万元(人员经费483.84万元,日常公用经费63.92万元),项目支出为149.82万元。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度预算收入为697.58万元,(其中,:基本支出为547.76万元,项目支出为149.82万元),同比上年增加42.86%,增加原因:2026年增加项目经费"客运市场运力调查研究经费"55万元、"道路客运班线安全风险评估费"74.93万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城游戏官方网站都市道路运输管理局系财政全额拨款事业单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度预算为:道路运输管理697.58万元。
三、年度一般公共预算基本支出情况说明
(一)大阳城游戏官方网站道路运输管理局2026年度基本支出情况为547.76万元,其中人员经费支出483.84万元(工资性支出805.2万元,社会保障缴费支出75.4元,住房公积金支出33.76万元,其他对个人和家庭补助支出2.32万元,其他工资福利支48.68万元)。日常公用经费支出63.92万元(办公费12万元,水电费8万元,公务用车运行维护费7万元,邮电费4.27万元,差旅费12.72万元,维修(护)费23万元,工会经费5.6万元,其他商品和服务支出11.33万元)。
(二)项目支出149.82万元(综合活动业务经费6万元,单证牌制作经费5.7万元,党建经费4.8万元、客运市场运力调查研究经费55万元、道路客运班线安全风险评估费74.93万元)。
四、其他支出
无
五、年度收支预算情况总体说明
2026年财政拨款收入合计697.58万元,其中:基本支出为547.76万元(人员经费483.84万元,日常公用经费63.92万元),项目支出为149.82万元。
六、 年度收入预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款为697.58万元。
七、年度支出预算情况说明
2026年一般公共预算支出分为两部分:基本支出547.76万元,项目支出149.82万元。
八、2026年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2025年公务用车及运行费预算数为7万元,较2025年公务车辆运行维护费减少13.33%,2026年公务接待费预算数为0万元,较2025年公务接待费减少100%。具体情况如下表所示。
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运管局2025年一般公共预算"三公"经费支出表(与上年比较) |
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单位:万元 |
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2025年预算数 |
2025年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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7 |
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7 |
0 |
7.5 |
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藏公网安备 54212102000004号