一、单位情况
(一)单位主要职能。
1、宣传贯彻国家、自治区有关水能、矿产等资源开发及移民安置、后期扶持工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2、组织编制水能、矿产等资源开发中长期规划和年度计划,协调和配合项目的申报与审查、审批工作;拟订移民安置、后期扶持具体政策措施,经批准后指导和监督实施;负责资源开发项目进度的督促检查工作。
3、配合项目法人和设计单位编制移民安置规划和后期扶持规划,并组织审查、报批;组织移民安置工程项目监督管理、检查验收和监测评估工作;负责移民后期扶持的日常管理工作;对后期扶持政策落实情况进行监督、检查;指导、监督、协调开展移民生产技能和劳动力转移培训工作。
4、按规定指导和监管移民资金和资产;会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查和审计;负责资源开发项目和移民安置技术档案管理工作;负责相关统计工作。
5、负责协调地方政府与资源开发业主的关系;负责指导和协调有关部门解决水能、矿产等资源开发项目建设及移民安置工作中出现的矛盾纠纷,受理移民群众来信来访,配合有关部门做好库(矿)区和移民安置区的社会稳定工作。
6、承办市委、市政府和市经济合作局交办的其他事项。
(二)机构人员情况。
单位编制人数:17人,其中行政编制人数15人,事业编制人数2人。单位实有人数13人(含2名援藏人员)。
二、2016年度财政拨款收支预算情况
2016年农业口预算收入249.4183万元,预算支出为249.4183万元(其中基本支出为229.4183万元,项目支出为20万元。
(一)收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重:
总收入249.4183万元,较上年度增长80.27万元,增长47%,其中财政拨款249.4183万元,占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重:
总支出249.4183万元,较上年度增长80.27万元,增长47%,其中基本支出229.4183万元,较上年度增长80.27万元,增长47%,占总支出的92%;项目支出20万元,与上年度一致,占总支出8%。
三、2016年"三公"经费 预算情况
(一)公款出国(境)费。
2016年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费。
2016年度,公务用车运行维护费预算(行政运行)为7.2万元,较上年度增长2.9万元,增长67%。我单位无公务用车,是向上级单位(市经济合作局)借用1辆。
(三)公务接待费用。
2016年度公务接待费预算为1万元,预计2016年我局公务接待费用为1万元。我局将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"管理要求,严格控制接待费支出。
大阳城集团网网页版资源开发局 2016年4月21日







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