目录
第一部分资源开发和移民安置局概况
一、主要职能
二、资源开发和移民安置局部门决算单位构成
第二部分 资源开发和移民安置局2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分资源开发和移民安置局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
目录
第一部分大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局概况
一、主要职能、人员情况
(一)单位主要职能
1.宣传贯彻执行国家、自治区有关水电资源开发、移民及后期扶持工作的方针、政策和法律、法规。
2.组织编制水能、矿产等资源开发中长期规划和年度计划,协调和配合项目的申报与审查、审批工作,拟定移民安置、后期扶持具体政策措施,经批准后指导和监督实施;负责资源开发项目进度的督促检查工作。
3.在市委、市政府和上级移民工作部门的领导下,在各县(区)委、政府的配合协助下,做好本市水电资源开发建设、移民搬迁安置、后期扶持工作。
4.根据国家规定标准,负责处理移民的各项补偿补助费用。
5.根据国家有关的扶持移民政策,按照上级移民工作部门的安排,组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设、库区经济(产业)发展、就业培训等扶持规划的编制。
6.负责移民工程项目的竣工验收。
7.负责安排全市大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的资金和物资,并对资金和物资使用情况进行检查、监督。
8.负责全市水利水电资源移民工作的干部培训和宣传教育,协调解决移民工作中的重大问题。
9.指导、协调全市水电资源移民安置工作,组织实施移民安置验收和监督评估。
10.负责协调地方政府与水电资源开发业主的关系;负责指导和协调有关部门解决水电资源开发建设及移民安置工作中出现的矛盾纠纷;受理移民群众来信来访,配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。
11.负责水电资源开发项目进度的督促和检查工作。
12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构人员情况:
机构人员情况:单位编制人数:21人,其中行政编制人数14人,事业4人和工勤人员编制3人。单位实有人数13人,其中:在职人员:13人(含援藏干部1人)。
机构情况及增减变动原因:纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。
执行会计制度为:行政会计制度。
第二部分
大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2016年度决算明细表
(见附件1-7)
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2016年度
决算情况说明
一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明
2016年大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局一般公共预算财政拨款收入总收入3371044.00元,其中一般公共预算财政拨款收入2494183.00元。2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00元,无政府性基金预算财政拨款收入。
二、2016年度一般公共预算收入情况说明
2016年大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局总收入3371044.00元,其中一般公共预算财政拨款收入3371044.00元。
三、2016年度一般公共预算支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00。
2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00元。其中基本支出2494183.00元(人员经费1917783.00元,公用经费576400.00元)。
(一)财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00元。其中基本支出2494183.00元(人员经费1917783.00元,公用经费576400.00元)。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3371044.00元.
五、2016年度"三公"经费预决算情况说明
大阳城游戏官方网站信访局2016年"三公"经费情况表
单位:元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
83000 |
892340.87 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
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2.公务接待费 |
80000 |
4820.00 |
|
|
3.公务用车经费 |
75000.00 |
887520.87 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
75000 |
225364.12 |
|
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(2)公务用车购置 |
0 |
662156.75 |
|
说明:
1.市资源开发和移民安置局2016年决算"三公"经费总预算为8.3万元,决算为89.23万元,与2015年同比增长66.21万元,增长主要原因本年度采购公务用车一辆。
2.公务接待0.48万元,接待工作组6个5共58人次,比预算减少44%,比2015年同比减少50%(原因是2015年财政未安排预算,电站开展工作刚进入阶段,协调接待较少。
3.公务用车运行维护费为88.75万元,比预算增加81.25万元。严重超预算的原因是财政统一采购公务用车66.21万元,加之前面的公务用车老化,是财政准备处理的里程超40万公里的旧车,在下乡时经常抛锚,大修,加之预算一辆车,实际2辆车,造成超预算。
4.我局未有因公出国(境)团组数及人数。
七、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
第四部分 名词解释







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