目 录
第一部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局2017年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)安全、药品(含中药、藏药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。拟定政策规划,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查;着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立和落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;组织开展酒类食品安全监督管理。
(三)负责药品、医疗器械生产、经营(批发)企业的初审,负责核发药品经营(零售)、医疗器械经营许可证、化妆品相关行政许可证。监督实施药品、医疗器械、化妆品质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品。精神药品和药品易制毒化学品;开展药品不良反应、医疗器械不良反应事件、药物滥用监测工作;负责药品、保健食品、医疗器械广告的监测工作。
(四)负责制定并组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度。依法组织查处重大违法行为和食品安全重大事故,组织开展相关质量抽验并发布质量公告;组织并监督实施问题食品药品召回工作。
(五)负责食品药品安全应急体系建设,组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。
(六)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。
(七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训和对外交流与合作。
(八)制定并组织实施食品药品安全规划,指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(九)承担大阳城集团网网页版食品安全委员会日常工作。负责综合协调食品安全监督管理工作,建立健全联动机制;协调、督促大阳城集团网网页版有关部门落实食品安全监管责任;督促检查和考核评价各县(区)人民政府履行食品安全监督管理职责。
(十)承办大阳城集团网网页版、市食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门单位构成
我局编制为36人,其中行政编制11人,事业编制21人,工勤编制4人。
设有办公室(应急管理科)、综合协调科(医疗器械监管与注册科)、食品监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管与注册科(中药藏药监管科)、食品药品稽查局、食品药品检验所(医疗器械检测中心)、药品化妆品不良反应检测中心(医疗器械不良事件检测中心、药物滥用检测中心)。
第二部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局2017年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版食品药品监督管理局2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
2017年财政拨款总收入为11796600.77元,收入来源为财政全额拨款;2017年度部门预算没有政府基金预算拨款,政府性基金预算支出表无数据;2017年度财政拨款总支出为11796600.77元,当年财政拨款收支平衡。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年度一般公共预算当年财政拨款为11796600.77元,其中基本支出为7723000.77元,项目支出为4073600元。2016年基本支出5666865元,项目支出250000元。同比基本支出和项目支出都有所增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2017年度一般公共预算当年财政拨款为11796600.77元。其中:基本支出为7723000.77元,基本支出包括工资福利支出5567395.01元,商品和服务支出1163152.32元,对个人和家庭补助支出992453.44元。上述三项支出分别占基本支出比例72.09%、15.06%、12.85%。项目支出为4073600元,其中:行政运行20000元,一般行政管理事务113600元,药品事务90000元,医疗器械事务60000元,食品安全事务90000元,事业运行3700000元。项目支出占当年财政拨款34.53%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
财政拨款工资福利支出预算为5567395.01元,主要是在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和各类社会保障缴费、在职职工正常晋升和其他工资福利支出;商品和服务支出预算为1163152.32元,主要是办公费、水电费、"三公经费"、差旅费、取暖费等;对个人和家庭补助支出预算为992453.44元,主要是退休人员的护工费、退休干部公用经费、在职职工生活补助,购房补贴、采暖补贴等。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
2017年度一般公共预算当年财政拨款为11796600.77元。其中:基本支出为7723000.77元,基本支出包括工资福利支出5567395.01元,商品和服务支出1163152.32元,对个人和家庭补助支出992453.44元。上述三项支出分别占基本支出比例72.09%、15.06%、12.85%。工资福利支出5567395.01元,包括基本工资973512元、津贴补贴2637144元、奖金312068元、社会保障费1588871.01元、正常晋升55800元;商品和服务支出1163152.32元,包括办公费44778元、水费11648.4元、电费27179.6元、邮电费42360元、公务用车运行维护费276000元、差旅费615536元、取暖费17000元、会议费7140元、公务接待费44574元、工会经费74896.32元、福利费2040元;对个人和家庭补助支出992453.44元,包括退休护工费2000元、离退休干部公用经费400元、其他离退休费2600元、在职职工生活补助8400元、医疗费44200元、住房公积金478747.44元、购房补贴134160元、采暖补贴58752元、个人通讯费补贴92400元、个人伙食费补贴100800元,个人加班补助30000元、个人水电费9180元、家属小孩肉食补贴1344元、独生子女费270元,维稳值班补助29200元。
四、2017年度收支预算情况总体说明
2017年一般公共财政预算拨款收入为11796600.77元,基本支出收入为7723000.77元,基本支出为7723000.77元,收支趋于平衡。项目支出收入为4073600元,项目支出为4073600元。
五、2017年度收入预算情况说明
2017年一般公共预算收入为11796600.77元,其中基本支出收入为7723000.77元,项目支出收入为4073600元。
六、2017年度支出预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出为11796600.77元,其中基本支出为7723000.77元,项目支出为4073600元。
七、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2017年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算320574元,其中公务用车维护费276000元,主要用于在编车辆燃修费,公务接待费44574元,主要用于规定的各类公务接待费。2017年度一般公共预算当年财政拨款"三公"比上年2016年度增加64574,增长了25.22%。主要原因工作职能增加,下乡次数多。我局今年公务接待5批次,共45人次。







藏公网安备 54212102000004号