目 录
第一部分大阳城集团网网页版统计局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版统计局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版统计局2019年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版统计局概况
一、主要职能
作为地方统计机构,大阳城集团网网页版统计局承担着贯彻执行国家、自治区关于统计工作方针政策和法律法规,组织领导和指导协调全市统计工作,拟定并组织实施统计发展规划和年度计划,监督检查统计法律法规实施,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,组织实施统计调查等职责,积极为大阳城游戏官方网站改革发展稳定建言献策,提供数据支撑。
大阳城集团网网页版统计局预算单位构成
大阳城集团网网页版统计局内设5个科室,分别是综合科(法规科)、社会科技统计科(能源环境统计科)、人口就业统计科(贸易外经统计科)、普查办和数据管理中心。单位编制人数:29人,其中行政编制人数8人,事业参公编制人数21人。单位实有人数25人。
第二部分
大阳城集团网网页版统计局2019年度预算明细表
(表格见附件5)
第三部分
大阳城集团网网页版统计局2019年度
预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版统计局2018年决算经费为704.7571万元,2019年收支总预算为728.85万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年预算总收支与去年相比,工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助方面略有增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年财政拨款预算用于以下几方面:工资福利支出517.9612万元,占总预算的71.1%;商品和服务支出99.8934万元,占总预算的13.7%;对个人和家庭补助支出46.127万元,占总预算的6.3%;行政事业性项目支出64.87万元,占总预算的8.9%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2019年财政拨款预算728.85万元,具体情况安排如下:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)505.894661万元,行政运行(项)505.894661万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障支出(项)75.837914万元。
3、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)39.698022万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.551064万元。
5、其他支出(专项、一般行政管理事务)64.87万元。
三、年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年财政拨款预算728.85万元,其中工资福利支出517.9612万元;商品和服务支出99.8934万元;对个人和家庭补助支出46.127万元。
其他支出
2019年行政事业性项目支出64.87万元。
年度收支预算情况总体说明
2019年度收支总预算728.85万元。
年度收入预算情况说明
大阳城集团网网页版统计局2019年预算经费为728.85万元,2019年收入总预算728.85万元。
年度支出预算情况说明
2019年支出总预算728.85万元。
八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
2019年三公经费预算为33.6283万元。其中公务接待费3.7025万元,公务用车运行维护费29.9258万元;2018年预算公务用车运行维护费35.2158万元,公务接待费3.2582万元;公务用车运行维护费比上年度减少5.29万元;公务接待费比上年度增加0.4443万元。我单位严格执行三公经费逐年递减的标准,严格控制三公经费支出。







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