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大阳城游戏官方网站信访局2018年度部门预算

  • 2018-02-02
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目录

第一部分大阳城游戏官方网站信访局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站信访局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站信访局2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站信访局概况

一、主要职能

一、单位情况

(一)单位主要职能。

1、负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办自治区党委、政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市政府的意见,向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。

4、检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

7、负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。

8、配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。

9、按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。

10、承办市委、市政府交办的其他事想项

二、大阳城游戏官方网站信访局预算单位构成

2018年纳入预算管理的单位只有本单位,没有下属单位

单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数29人,其中:在职人员:29人。

第二部分

大阳城游戏官方网站信访局2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站信访局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站信访局2018年预算经费为969.88万元,2018年收支总预算969.88万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年预算总收支与去年相比,工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年财政拨款预算用于以下几方面:信访事务支出665.29万元,占总预算的69%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出124.16万元(行政事业性项目),占总预算的13%;财政对城乡居民基本养老基金的补助128.55万元,占总预算的13%;财政对失业保险基金的补助4.27万元,占总预算的0.4%元;公务员医疗补助11.71万元,占总预算的0.4%;财政对城镇职工基本医疗保险35.9万元,占总预算的3%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年财政拨款预算969.88万元,具体情况安排如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)665.29万元,其中信访事务(项)665.29万元。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出124.16万元(行政事业性项目)。

3、财政对城乡居民基本养老基金的补助128.55万元。

4、财政对失业保险基金的补助4.27万元。

5、公务员医疗补助11.71万元。

6、财政对城镇职工基本医疗保险支出35.9万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年财政拨款预算845.72万元,其中工资福利支出622.56万元;商品和服务支出119.34万元;对个人和家庭补助支出103.82万元。

四、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出124.16万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度收支总预算857.7622.91万元。

六、2018年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站信访局2018年预算经费为969.88万元,2018年收入总预算969.88万元(其中基本支出收入为845.72万元,行政事业性项目收入为124.16万元)。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度支出总预算969.88万元(其中基本支出为969.88万元,行政事业性项目支出为124.16万元)。

八、2018年"三公"经费预算情况说明

2018年三公经费预算31.74万元。其中公务接待费4.34万元,较上年度增长0万元,增长0%。公务用车运行维护费为27.4万元,较上年度增长0万元,增长0%。"三公"经费预算与2017年预算一致。我单位公务用车保有量为4辆。2018年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准,严格控制三公经费支出。

第四部分

名词解释

根据<<2018年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对大阳城游戏官方网站信访局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、用一般公共预算补充基金:政府性基金预算能够统筹使用的资金可以调入一般公共预算;一般公共预算可以根据需要和财力适当安排资金补充社会保险基金预算。

附件: 大阳城游戏官方网站信访局2018年部门预算公开明细表.xls

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