目 录
第一部分大阳城游戏官方网站信访局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城游戏官方网站信访局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城游戏官方网站信访局2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大阳城游戏官方网站信访局概况
一、主要职能
单位情况
(一)单位主要职能。
1、负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
2、承办自治区党委、政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市政府的意见,向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。
4、检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7、负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8、配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。
9、按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
10、承办市委、市政府交办的其他事想项
二、大阳城游戏官方网站信访局预算单位构成
2019年纳入预算管理下设6个科室,分别为办公室、研究室、人民群众来访接待室、排查调处室、督查科、来信来访科。没有下属单位。
单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数30人,其中:在职人员:30人。
我单位公务用车编制数为4辆,实有数4辆。
第二部分 大阳城游戏官方网站信访局2019年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城游戏官方网站信访局2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城游戏官方网站信访局2019年一般预算财政拨款基本支出收入为853.856052万元,行政事业性项目财政拨款收入为218.48万元,2019年收支总预算1072.336052万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年预算总收支与去年相比,工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年财政拨款预算用于以下几方面:信访事务支出666.335215万元,占总预算的62%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出203.37万元(行政事业性项目),占总预算的19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出97.228761万元,占总预算的9%;公务员医疗补助12.306956万元,占总预算的1%;行政单位医疗37.685568万元,占总预算的3%;住房公积金55.406852万元,占总预算的5%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2019年财政拨款预算1072.336052万元,具体情况安排如下:
一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)666.335215万元,其中信访事务(项)666.335215万元。(基本支出651.225215万元、项目支出15.11万元)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(行政事业性项目)203.37万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.228761万元。
4、公务员医疗补助支出12.309656万元。
5、机关事业单位基本养老保险支出37.685568万元。
6、住房公积金支出55.406852万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年财政拨款预算853.856052万元,其中工资福利支出671.234985万元;商品和服务支出122.296067万元;对个人和家庭补助支出60.3250万元。
其他支出
2019信访事务项目支出15.11万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出203.37万元。
五、2019年度收支预算情况总体说明
2019年度收支总预算1072.336052万元。
六、2019年度收入预算情况说明
大阳城游戏官方网站信访局2019年预算经费为1072.336052万元,2019年收入总预算1072.336052万元(其中基本支出收入为853.856052万元,行政事业性项目收入为218.48万元)。
七、2019年度支出预算情况说明
2019年度支出总预算1072.336052万元(其中基本支出为853.856052万元,行政事业性项目支出为218.48万元)。
八、2019年"三公"经费预算情况说明
2019年三公经费预算35.785684万元。其中公务接待费4.3355万元,较上年度增长0万元,增长0% 。公务用车运行维护费为31.450184万元(含车辆保险费4.05万元及公务车辆大修补助费1.580184万元),较上年度增长0万元,增长0%。"三公"经费预算与2018年预算一致。我单位公务用车保有量为4辆。2019年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准,严格控制三公经费支出。
第四部分 名词解释
根据<<2019年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对大阳城游戏官方网站信访局2019年部门预算中相关名词解释如下:
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
用一般公共预算补充基金:政府性基金预算能够统筹使用的资金可以调入一般公共预算;一般公共预算可以根据需要和财力适当安排资金补充社会保险基金预算。







藏公网安备 54212102000004号