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大阳城集团网网页版信访局2026年度部门预算

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大阳城集团网网页版信访局2026年度

部门预算

2026 213

第一部分大阳城集团网网页版信访局(单位)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版信访局(单位)2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版信访局(单位)2026年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版信访局(单位)概况

一、主要职能

一、 单位情况

(一)单位主要职能。

1)负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
2)承办自治区党委、政府及市委、市府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市府领导的意见,向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。
3)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。
4)检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
5)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6)综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
7)负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
8)配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。
9)按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
10)承办市委、市府交办的其他事项

二、大阳城集团网网页版信访局预算单位构成

2026年纳入预算管理下设5个科室,分别为办公室、研究室、市信访联合接待中心、督查科、来信来访科。没有下属单位

1、单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数27人,其中:在职人员:27

2、其他人员。

1)退休人员11人,其中:行政编制10人,机关后勤1人。

2)生活补助人员8人,其中:公益性岗位4人。

3、资产设备

1)公务用车辆编制4辆,实际3辆,其中:越野车2辆,轿车1辆,无超编、超标准、超范围配备车辆。

2)公务电话实有办公用座机12部,其中:传真机10部,公务手机1部。

第二部分

大阳城集团网网页版信访局(单位)2026年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版信访局(单位)2026年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)收入预算

2026单位一般公共预算拨款收入1844.619972万元,其中:一般公共预算拨款1844.619972万元,无上年结转资金。

(二)支出预算

2026年单位支出预算1844.619972万元,其中:基本支出1158.685503万元,项目支出685.934469万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年预算总收支与去年相比,基本支出有所增加,主要原因是人员增加

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年财政拨款预算用于以下几方面:行政运行(基本支出1158.685503万元,占总预算的62.81%;信访业务及一般行政管理事务(项目支出)685.934469万元(行政事业性项目),占总预算的37.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出103.6200万元,占总预算的5.6%行政单位医疗76.74万元,占总预算的4.2%;公务员补助11.7万元,占总预算数的0.63%,住房公积金77.71万元,占总预算的4.2%;就业补助20.808万元,占总预算的1.12%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2026年财政拨款预算1844.619972万元,具体情况安排如下:

1、行政运行899.655503万元。

2、信访业务及一般行政管理事务650.931469万元(行政事业类项目)

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出103.62万元。

4、行政单位医疗76.74万元。

5、公务员医疗补助11.7万元。

6、住房公积金77.71万元。

7、就业补助20.808万元。

8、其他社会保障和就业支出0.96万元

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1158.685503万元,占全年预算支出的62.81%,较上年支出增加18.18%。其中:工资福利支出1035.4万元,商品和服务支出117.10万元,对个人和家庭补助支出6.19万元。

1、工资福利支出

基本工资142.82万元,津贴补贴497.05万元、奖金48.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出103.62万元、职工基本医疗保险缴费56.34万元、公务员医疗补助缴费11.7万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金77.71万元、医疗费8.7万元、其他工资福利支出87.65万元。

2、商品和服务支出

办公费30.87万元、水费0.8万元、电费6万元、邮电费9万元、差旅费5万元、工会经费12.19万元、维护费7万元、公务接待0.5万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他商品和服务支出26.14万元。

3、对个人和家庭补助支出

生活补助1.2万元、医疗费补助1.1万元、其他对个人和家庭的补助3.89万元。

四、其他支出

根据2026年本单位工作计划安排,全年预算项目共计2项,分别为其他运转类、特定目标类,合计经费685.934469万元,占全年预算支出的37%,较上年项目支出减少88.380131万元。其中:政府购买服务项目0个,政府采购项目0个,基本建设项目0个。

项目1:其他运转类(包含基层党建、办公用房维修改造费)44.135569万元,其中:

(1)基层党建工作预算经费10万元,主要用途:通过开展基层党建工作项目,全面深入落实基层党建工作责任制,以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设,不断巩固党的执政地位,夯实党的执政基础,切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用

2办公用房维修改造费预算经费34.135569万元,主要用途:提高办公用房使用效率,改善干部职工办公条件,提升信访接待服务质量,保障信访工作高效有效开展。

项目2:特定目标类共计经费641.7989万元。其中:

(1)信访工作专项资金预算经费500万元主要用途是:通过项目实施充分化解信访突出问题,通过信访专项资金项目,不断化解事关民生的无头案、钉子案、骨头案等特殊疑难问题,防止出现这些问题引起的越级访、集体访、聚众滋事导致的大阳城游戏官方网站社会治安不稳因素,在教育引导的前提下适当补偿,做到案结事了

2法律顾问律师咨询预算经费6万元,主要用途:充分发挥律师在制定重大决策、推进法治信访建设中的作用,及时化解各种疑难复杂信访问题和涉法涉诉信访问题,全面提升信访服务风险防控能力,提高信访工作法治化水平。

3信访专项业务工作经费预算经费为63.39万元,主要用途:一是信访接访、下访、调研、检查工作及督查、梳理、排查、化解11县(区)矛盾纠纷工作;二是维护社会稳定工作通过成立信访工作联席会议集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施,实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了,为我市社会稳定及经济发展保驾护航;三是通过信访业务培训,能进一步提高基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处信访问题的能力,进一步提高全市信访工作人员的整体素质和业务水平,增强其做好信访维稳工作的紧迫感和责任感,加强我市各县(区)之间的工作交流,推广经验,学习先进,推动全市信访工作不断发展

4)特殊疑难信访资金19万元,主要用途:开展特殊疑难信访问题的化解并巩固化解成果,通过"以奖代补"形式推动解决信访突出问题,使信访问题得到彻底解决。

(5)公益性岗位补贴20.808万元,主要用途:支付公益性岗位人员工资及社保。

6)三支一扶人员补助14.195万元,主要用途:支付三支一扶人员工资及社保。

7)机动经费 18.4059万元,主要用途:解决单位在年度预算执行过程中的新增开支需求。

五、年度收支预算情况总体说明

2026年单位预算收入1844.619972万元,2026年单位支出预算1844.619972万元

六、年度收入预算情况说明

2026年单位预算收入1844.619972万元,其中:经费拨款1844.619972万元,其他收入0万元。

七、年度支出预算情况说明

2026年单位支出预算1844.619972万元,其中:基本支1158.685503万元,项目支出685.4469万元。

八、我单位无政府性基金预算收入及支出

九、2026"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2026年"三公"经费预算支出20.23万元,其中:公务用车运行维护费20.23万元;公务接待费0万元;务出国(境)经费0万元。

1、公务用车运行维护费

2026年预算19.6万元,较上年减少0.63万元,减少3.1%,减少原因:车辆维修预算减少。

2、公务接待费

2026年预算0.5万元,较上年支出预算增加0.5万元,增加100%,增加的原因是:根据接待支出情况调整增加。

3、公务出国(境)经费

因我局无此项业务,全年预算0万元。

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