目录
第一部分大阳城游戏官方网站农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城游戏官方网站农业技术推广中心2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大阳城游戏官方网站农业技术推广中心2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大阳城游戏官方网站农业技术推广中心概况
一、主要职能
负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理,促进农业发展。
二、大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年部门预算单位构成
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站为全额拨款事业单位,属副县级单位,内设7个科室,分别为:办公室、植保站、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所。车辆配置:车辆编制数4辆,实有车辆2辆。现有编制70人(包括市农科所)。目前现有在职职工38人(其中工人12人,合同制工人12人),高级职称2人。退休职工16人。
第二部分
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年度
决算明细表
(详见附表5)
第三部分
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年度
决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年度决算的编制,严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排决算财力。大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年决算收入945.1762万元,(其中基本支出心入为905.6498万元,业务项目支出收入为39.5264万元。
二、2017年度一般公共预算财政拨款收入情况说明
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年决算收入945.1762万元,其中基本支出为905.6498万元(基本支出中人员经费支出728.8778万元,日常公用经费支出176.7720万元),业务项目支出收入为39.5264万元,为农业生产支持补贴资金。
三、2017年度一般公共预算政拨款支出情况说明
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年决算收入945.1762万元,决算支出为945.1762万元(其中基本支出为905.6498万元,业务项目支出为39.5264万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重:
总收入945.1762万元,较上年度减少了867.4027万元,减少47%,其中财政拨款945.1762万元,占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重:
总支出945.1762万元,较上年度减少了867.4027万元,减少47%,其中基本支出905.6498万元,较上年度增加69.8209万元,增加8%,占总支出的95%;项目支出39.5264万元,较上年度减少937.2236万元,减少95%,占总支出的5%;
(二)一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
一般公共预算拨款945.1762万元,一般公共预算拨款支出945.1762万元,其中医疗卫生体检费支出6.5750万元,农林水事业运行支出744.3640万元(其中:人员经费支出567.5920万元,公用经费支出176.7720万元),住房保障支出77.3554万元,农业生产补贴资金支出39.5264万元,住房公积金支出49.5874万元,购房补贴支出27.7680万元。
(三)、2017年度一般公共决算基本支出情况说明
2017年度一般公共决算支出为905.6498万元。其中:人员经费支出728.8778万元;公用经费176.7720万元。
五、2017年"三公"经费决算情况说明
大阳城游戏官方网站农业技术推广总站2017年"三公"经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
23.6696 |
19.7438 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
5.1835 |
1.2578 |
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3.公务用车经费 |
18.4861 |
18.4860 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
18.4861 |
18.4860 |
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(2)公务用车购置 |
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(一)公款出国(境)费。
2017年度我站未安排出国(境)事项,不存在此项费用。
(二)公务用车运行维护费。
2017年度,公务用车运行维护费预算数为18.4861万元,决算支出数为18.4860万元,较上年度减少4.1340万元,减少18.27%,增长原因为我站2017年报废一辆编内车,财政预算数减少,现有编内车辆两辆。
(三)公务接待费用。
2017年度我站公务接待费预算数为5.1835万元,决算支出数为1.2578万元,较上年度增加0.3998万元,增长46%。接待自治区验收工作组一批次20人,接待各县培训人员一批次7人,我站将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求,严格控制接待费支出。
六、2017年度事业运行情况说明
(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般全额事业单位管理职能、维持事业运行,用一般公用预算安排的事业经费,合计905.6498万元。其中基本支出728.8778万元,一般业务项目支出39.5264万元。
(二)事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和一般业务项目支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般业务项目支出,包括农业生产支持补贴等用于一般业务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
我站今年没发生政府采购事项。
第四部分
名词解释







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