目 录
第一部分大阳城集团网网页版科技局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版科技局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版科技局2019年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版科技局概况
一、主要职能
我单位是大阳城游戏官方网站下属的市科学技术局,主要负责管理科学事业费、"科技三项费用"、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场等工作职能。机构成立于1991年。是全额财政拨款核算的行政机关,实行独立的财务核算,拥有建全的财务管理机构。
(1)贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施;会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划,并组织实施。
(2)研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出合理配置科技经费的意见和建议;负责归口管理的科学事业费、"科普费用"等有关经费的预、决算。
(3)研究提出高新技术发展计划及产业政策措施,并组织实施;负责申报、认定高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目;指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作;参与高新技术风险投资管理。
(4)研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施;组织实施科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、农业良种产业化工程、国家技术创新试点城市工作和可持续发展示范项目;组织协调产学研用结合,加强企业与高等院校、科研单位的科技联合与协作。
(5)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。
(6)参与编制重点科学工程等科技基地的建设规划;编制实施重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地的计划;负责新建和调整科研机构的审核、申报工作;负责民营科技企业的认定、审批及管理工作;负责科技型中小企业认定和创新基金的归口管理。
(7)归口管理科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、创新工作。
(8)负责管理软科学研究、科技信息、科技宣传工作;统筹协调科普工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责科技统计工作。
(9)协同有关部门研究有关科技人员的政策,参与地方科技管理人员的教育培训工作。
(10)承办党委、政府交办的其他事项。
二、大阳城集团网网页版科技局预算单位构成
依据市委编办下发"三定"方案核定我局下设5个科室,分别是局办公室、农牧科、高新科、科协办及能源示范中心。纳入2019年度部门预决算汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。执行会计制度为:行政会计制度。单位编制人数:22人,其中行政编制人数12人(纪检组抽编1人),机关工勤3人,事业编制人数7人。单位实有人员28人(其中援藏干部1人,公益性岗位4人),纪检组抽编1人,。
第二部分 大阳城集团网网页版科技局2019年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版科技局2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版科技局2019年度预算收入总额1910.8223万元,一般公共预算收入拨款1910.8223,上年结转8.2074万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年度预算总收入1910.8223万元,其中:基本支出626.4443万元,行政事业性项目1284.378万元,全部由市财政全额拨款。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度基本支出626.4443万元由一般公共预算拨款,行政事业性项目1284.378万元由市级财政预算拨款,
三、2019 年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出626.4443万元,工资福利支出480.2479万元,基本工资预算支出82.938万元,津贴补贴预算支出211.0422万元,年终奖预算支出25.8734万元,社会保障缴费预算支出106.6273万元;住房公积金预算支出39.788万元。
2019年度商品和服务预算支出97.4535万元,办公费预算支出3.1608万元,水电费预算支出2.7408万元,邮电费预算支出3.384万元,公务用车运行维护费预算支出24.832万元,差旅费预算支出51.8928万元,取暖费预算支出1.2万元,公务接待费预算支出3.4063万元,工会经费预算支出6.2096万元,福利费预算支出0.144万元。
对个人和家庭补助预算支出48.743万元,生活补助预算支出0.24万元,就餐补助10.08万元,购房补贴预算支出16.5万元,其他对个人和家庭补助预算支出14.603万元。
2019年度无其他预算支出
五、2019 年度收支预算情况总体说明
2019年度科技局预算支出1910.8223万元,科学技术管理事务预算支出1910.8223万元,其他科学技术管理事务预算支出126.2万元,机关事业养老保险补助预算支出69.4233万元,机关公务员医疗补助预算支出6.3505万元,财政对城镇职工基本医疗保险补助预算支出26.9082万元,住房公积金财政补助预算支出39.788万元。
六、2019年度收入预算情况说明
2019年度预算总收入1919.0297万元,其中:基本支出626.4443万元,行政事业性项目1284.378万元。上年财政拨款结转项目8.2074万元,全年总收入1919.0297万元。全部由市财政全额拨款。
七、 2019年度支出预算情况说明
2019年度基本支出预算626.4443万元由一般公共预算拨款,商品和服务预算支出97.4533万元,对个人和家庭补助预算支出48.743万元。行政事业性项目预算支出1284.378万元由市级财政预算拨款,其中:人均科普经费预算支出78万元,科技发展专项预算支出1000万元,公务车辆保险费4.07万元,基层党建3.708万元、党风廉政建设2万元、精神文明建设2万元、社会治安综合治理预算2万元及安全生产工作2万元。资产返还6.6万元,2018年区基层科普行动66万元,2018年区科协专项经费90万元,2018年区科技流动馆站28万元,上年结转项目资金8.2074万元。
八、2019年"三公"经费预算情况说明
2019年度公务用车运行费预算支出28.902万元,与2018年度预算相比减少3.378万元,降低10.46%,公务接待费预算支出3.4063万元,与2018年度相比增加0.2963万元,增长9.5%。







藏公网安备 54212102000004号